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找到 275 个 审计 相关的职位 for 中国 - 人民币 - RMB

  • 审计经理/主管

    • 河南-郑州
    • 河南省晨罡实业有限公司

    职位描述: 1.负责集团内部审计、内控体系搭建; 2.对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计; 3.拟定并完善内部审计制度和流程; 4.负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行; 5.督促审计结论和建议的整改; 6.组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等...

  • 审计总监

    • 河南-郑州
    • 河南省晨罡实业有限公司

    职位描述: 1.负责集团内部审计、内控体系搭建; 2.对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计; 3.拟定并完善内部审计制度和流程; 4.负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行; 5.督促审计结论和建议的整改; 6.组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等...

  • 内控经理

    • 北京
    • 北京首创环境科技有限公司

    1、根据公司发展需要,制订本公司的内控制度和手册等,搭建公司内控管理平台; 2、对公司业务、流程进行梳理,协助各部门制定、修订、完善公司规章制度、业务流程;3、定期对公司的内控体系进行审查,发现管理缺陷并给予整改意见; 4、对公司内外部风险因素进行监控,及时对现有的内控体系进行调整优化; 5、...

  • 审计高级经理岗

    • 北京
    • 华农财产保险股份有限公司

    岗位职责:1. 建立与维护公司审计机制,完善审计制度、流程与规范;2. 开展任中审计、离任审计、专项审计等各项审计工作,提交审计报告;3. 基于监管要求完成相关专题审计工作,提交审计报告;4. 引入第三方审计机构,完成相关联络、监督外部审计工作实施;5....

  • 工程审计经理

    • 广东-广州
    • 美林基业

    岗位职责:1、负责执行公司的各类工程内部审计工作;定期对工程质量进行检查,并出具检查结果;及时发现潜在问题和风险,提出改进意见;2、配合各部门的内部审计工作;3、监督工程质量检查结果的执行和落实,推动各部门改进措施的有效达成;4、全面监督检查建筑公司公司各项规章制度的贯彻和落实情况,及时发现问...

  • 审计监察经理(MJ001890)

    • 北京
    • 北京知识印象科技有限公司

    工作职责:1、 根据公司内部管理的各项制度要求,识别高风险点并就此开展审计监察工作,按要求出具审计报告,并就可能的舞弊风险进行跟踪调查;2、 独立开展反舞弊及合规调查,必要时开展与相关员工的沟通访谈,据此收集和分析相关证据,并开展调查、检查,取得用以支持事实的证据链材料,并视情形移交司法,及后...

  • 审计经理

    • 浙江-杭州
    • 香飘飘食品股份有限公司

    岗位职责:1. 对项目审计方案提出建议,在讨论计划中阐述独到见解;2. 按审计作业规范化要求进行审计作业;3. 能对采购、生产、销售、物流、建设项目等某一方面业务进行审计,发现管控缺失;4. 对涉嫌舞弊事项展开审计调查;5. 完成领导交办的其他工作。任职要求:1. 本科及以上学历,有消费品领域...

  • 高级审计经理

    • 浙江-杭州
    • 香飘飘食品股份有限公司

    岗位职责:1. 独立编制项目审计方案,组织与审计计划相关的讨论;2. 指导下属按审计作业规范实施审计作业;3. 对采购、生产、销售、物流、建设项目等业务循环有较全面的理解,发现管控缺失;4. 对涉嫌舞弊事项展开审计调查;5. 完成领导交办的其他工作。任职要求:1. 本科及以上学历,有消费品领域...

  • 预审总监

    • 广西-柳州
    • 广西某管理有限公司

    职责、要求以及职权范围: 主要工作职责: 全面统筹公司工程成本监督与控制。 任职要求: 1、大专及以上学历; 2、有5年以上工程造价全面管理经验; 3、具有较强的成本控制意识、综合管理能力,良好的组织协调能力。...

  • 审计经理

    • 江苏-南京
    • 国内知名餐饮公司

    岗位职责: 1、负责建立内部审计的体系,结合公司管理现状设计审计功能,并落地执行; 2、负责审阅财务报告,100%发掘出财务体系的漏洞,并从审计专业角度给出根本性的改进意见; 3、负责定期评估公司经营的各环节的内控风险,并准确、及时的作分析汇报; 4、负责进行必要的专项审计工作,监督各部门偏离...

  • 内控经理

    • 北京
    • 某上市科技公司

    岗位职责: 1.根据公司要求,协助负责人完成公司业务内控体系的建设、优化和完善,确保各项内控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程; 2.指导和协助公司各部门开展风险识别、评估和监控工作,为业务部门提供日常内控的咨询和评估服务,包括但不限于制度、流程、管理措施等,降低运营、操作及财务风险等;...

  • 审计总监

    • 上海
    • 某建设公司

    岗位职责: 1、负责公司审计管理制度和流程的建设与优化 2、围绕项目成本管控环节,对项目开展事前、事中及事后等各类专项审计与监督,为提升项目管理水平提供决策参考。(现阶段最主要工作内容) 3、组织对集团内部重大经营活动、重大经济合同的审计 3、组织对部门负责人以上人员离任审计、任期审计 4、负...

  • 审计副总经理

    • 浙江-宁波
    • 宁波某集团企业

    岗位职责: 1.对投资企业的会计核算,资产质量、经营绩效等经济活动实施审计,并对相关业务的经营风险进行监督、评价、评估; 2.对投资企业内部管理健全性、合理性、有效性进行检查及评价,提出意见; 3.不定期专项审计; 4.审计建议反馈及落实情况跟踪调查。 任职资格: 1.中级会计师以上职称; 2...

  • 内审负责人

    • 山东-烟台
    • 某机械行业上市公司

    1、岗位职责  负责运行符合监管要求的、与公司相适应的内部控制体系,对内控体系建设的健全性、适应性、有效性进行监督;  组织集团公司及所属企业内控自我评价工作,开展内控独立检查工作;对所属企业各类项目开展审计检查,负责制定、修改、完善公司内部审计制度、工作方案及计划;  对所属企业进行内...

  • 审计总监

    • 浙江-杭州
    • 某大型上市制造业公司

    教育水平: 全日制二本以上学历,已通过全国审计资格; 职称水平: 全国审计资格证; 所需专业: 审计等类相关专业; 语言水平: 在职员工:无要求;新聘员工:IELTS听说5/51Talk中级; 工作经验: 五年以上大中型企业审计或审计事务所工作经历;...

  • 区域内控经理(工作地:马来西亚)

    • 广东-深圳
    • 旗滨集团

    1、负责所在区域内控工作的全面管理,包括但不限于:编制区域年度/月度工作计划、汇总区域内控月报并报送集团审计内控部、内控体系建设、风险评估、流程优化、组织内控培训、跟踪缺陷整改落实等; 2、根据外部监管要求和集团内在管理需要,对标准手册进行完善、修订和发布;结合集团各单位的实际业务...

  • 日企:内审经理(58331)

    • 北京
    • 北京谷英技术咨询服务有限公司

    1 中国区内部审计室分派的J-SOX审计项目、专项等审计项目;2 中国区内部审计室HIGHBOND审计软件导入相关管理工作3 团队建设和管理(下属3人,副经理2人,一般1人) 职位需求: 1 本科以上学历,会计、财务、经济类相关专业; 2 8-10年审计工作经验; 3 具备扎实的财务/会计/审...

  • 审计经理(昆山大型百年日企)

    • 北京
    • 北京旭日东光国际贸易有限公司

    岗位职责:1、 负责组织并带队现场实施对公司内部各类经济活动的审计工作,完善公司内控体系;2、 对应临时性审计项目,管理层交办的临时任务;3、 跟踪审计建议的执行情况,实施后续审计;4、 负责各公司J-SOX相关内容的评估、报告、反馈;5、 为相关人员提供培训和指导;6、 部门内其它事务协助。...

  • IT内控经理

    • 北京
    • 北京小米通讯技术有限公司

    1, 识别公司IT系统管理风险点。对IT系统流程设计合理性和执行有效性进行评估 2, 推动内控制度在各技术部门的落地实施,参与新流程的制定与评审。包括但不限于ISO27001,ISO20000,GDPR 3, 熟悉国内外IT相关法律法规与标准,根据IT内控合规要求,编制并更新IT风险控制矩阵(...

  • 监察审计岗

    • 广东-深圳
    • 中海物业管理有限公司

    职责描述:1、协助编制年度审计工作计划,组织制定审计具体实施方案;2、组织对公司各项经济活动的审计监督,能独立进行问题研判;3、组织开展经济效益、内部控制、任期或离任经济责任等专项审计活动;4、协助部门负责人带领团队完成审计工作过程;5、负责组织审计活动后的意见出具、报告撰写等工作;6、协助承...