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找到 213 个 审计, 相关的职位

  • 审计总监

    • 山东-济南
    • 济南龙智信息科技有限公司

    岗位职责: 1、拟定并完善內部审计制度流程体系,制定审计计划和审计预算 2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书 3、组织实施财务审计、企业管理审计,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议 4、负责对公司内各项经济活动、财务收支、公司经营及投...

  • 内审高级经理(MJ000474)

    • 北京
    • 北京轻松筹网络科技有限公司

    岗位职责:1. 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性,促进内控体系的建立和完善;2. 建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;3. 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定年度内控计划,并跟进执行情况;4. ...

  • 合并报表会计

    • 北京
    • 百望股份有限公司

    岗位职责:1、审核各分子公司上报的财务报表,确认财务报表的真实性、完整性和准确性;2、根据企业会计准则规定要求按月编制母公司财务报表、对外合并报表、工作底稿和合并明细;3、按期完成上市公司定期报告的相关工作;4、负责制定公司合并会计报表规则;5、根据工作需要安排的其他临时性工作。任职要求:1、...

  • 资深审计师/审计经理

    • 上海
    • 富力地产上海公司

    岗位职责: 围绕集团战略方针,开展以下审计工作: 1、对预算管理、收入管理、成本管理、财务管理等经济业务进行审计监督; 2、对各项目、各地区/子公司内部控制制度的健全、有效及合规性进行审计; 3、对经营管理及财务信息的真实、准确性、完整性进行审计; 4、对资金及资产的安全性、完整性进行审计; ...

  • 审计高级经理

    • 北京
    • 上海天才网络有限公司

    审计高级经理本职位隶属与内控审计监察部,主要负责从集团至业务单元的审计制度流程的完善与审计项目的落实。 客户简介客户是知名上市连锁餐饮品牌,是行业翘楚,年营收百亿以上。工作内容识别、评估公司主要风险,定期进行风险提示和回顾,制定风险管理方案;组织、指导各部门制定业务执行的内控制度,制定公司内控...

  • 审计总监

    • 天津
    • 天津民祥生物医药股份有限公司

    岗位职责: 1.完善内部控制风险、控制体系与风险评估 2.贯彻执行集团审计规范、流程和审计质量标准 3.组织实话各种内控审计和专项审计 4.跟踪、检查、评估各被审计单位对审计建议的落实和整改结果 5.独立完成审计计划、审计通知、审计方案、审计报告的编撰工作。 任职要求: 1.审计、会...

  • 工程审计经理

    • 四川-成都
    • 合信置业集团有限公司

    岗位职责:1、负责对集团总部及各分子公司内部审计工作,工程审计和经营审计工作;2、负责对集团总部及各分子公司工程和经营管理目标的实施监督管理;3、负责编制集团年度审计计划、实施审计工作,监督审计执行的能力;4、负责对集团总部及各分子公司内部开展审计工作的辅导及咨询工作,拟定审计方案,起草审计报...

  • 上市审计专家(J11157)

    • 北京-顺义区
    • 北京长城华冠汽车科技有限公司

    岗位职责: 1、熟知会计准则、政策法规、监督指导集团及下属公司账务处理规范化; 2、对接审计、券商,负责对外披露、上市审计工作; 3、出具集团层合并报表、事业部层级合并报表,进行数据分析,对日常经营财务数据进行监督,对异常经营情况进行及时汇报,为管理决策提供支持; 4、完成领导安排的其他工作。...

  • 审计总监

    • 广东-深圳-南山区
    • 东莞市富领企业管理服务有限公司

    1、负责制定年度财务内控审计计划、年度管理项目审计计划和专项检查计划;根据年度计划制订月度实施计划,以保障年度计划目标的实现;2、对审计监察业务及计划实施过程中发生的疑难问题进行协调解决,以保障年度计划目标的实现;3、审核项目组长编制的审计实施方案,着重审核项目审计工作的重点,提出工作要求;4...

  • 日企:监察课长(57581)

    • 北京-朝阳区
    • 北京谷英技术咨询服务有限公司

    1、制定中国东北亚公司的年度审计计划2、独立组织实施现场审计、整理审计报告、汇报审计结果3、配合总公司监查部实施现场审计4、与监察部其他部门配合完成监察部的其他审计工作5、对部下实施指导、管理,高效率推进工作职位需求:1. 5年以上审计相关工作经验,有内审经验优先2. 大学本科以上学历3. 要...

  • 审计经理/主管

    • 北京
    • 北京阳光壹佰置业集团有限公司

    岗位职责: 1. 协助领导按照上级要求进行各类专项审计(离任审计、日常审计及其他特别事项审计等); 2. 按照审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查,真实反映查实情况,负责起草审计报告、提出审计意见和建议,跟踪整改措施的实施; 3. 负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、...

  • 审计部副主任(天泉湖实业公司)

    • 江苏-淮安
    • 金陵饭店股份有限公司

    岗位职责:(1)根据风险管理情况和公司发展需求,组织制定、实施公司年度审计工作计划。 (2)组织拟定审计相关规范、制度和文件,并监督有关规章制度的实行。 (3)组织协调、实施内部审计项目,编制具体审计项目的实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险...

  • 审计经理

    • 北京
    • 卡策(北京)管理咨询有限责任公司

    工作要求: 1 本科以上学历,会计、财务、经济类相关专业; 2 8-10年审计工作经验; 3 具备扎实的财务/会计/审计经验,熟悉财务、审计相关标准,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范和指引,熟悉常见行业监管法规...

  • 审计总监

    • 上海
    • 上海与为企业管理咨询有限公司

    岗位职责:1、会计核算内控审计2、财务分析的内控审计3、税金成本管理的内控审计4、资金管理的内控审计5、库存管理的内控审计6、财务报表审计7、长期投资管理审计任职资格:1、知识技能及等级要求:熟练运用会计核算、财务管理经验,敏锐地抓住问题的核心点。促进业务的规范健康运作,防范风险隐患,使公司的...

  • 审计经理

    • 江苏-常州-天宁区
    • 常宁数据产业(常州)有限公司

    岗位职责1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;4、针对各项...

  • 审计主管

    • 北京
    • 九州方圆

    职责描述:模块一:规划与制度建设模块二:本职工作内容职责1:对集团及其各子公司的财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为集团及各子公司的优化管理提供意见和建议:(1)对集团及各子公司的年度财务指标的下达、分解和签订情况进行审计;(2)对全面预算的执行情况开展审计;(3)对资金管理与安全...

  • 内审经理

    • 广东-东莞-东城区
    • 广东光正教育集团有限公司

    一、内审经理工作岗位职责 1、内审审计工作体系建设 1)负责参与公司要求的经营活动工作内容的全方位的审计工作 2)根据公司要求及财务原则制定、完善内部审计管理制度、内审流程 3)深入了解公司业务、财务流程。逐步做到部分审计内容固化名称并能逐步进行改善,建立专项审计内容目录 4)加强审计人员思想...

  • 资深内控(J11852)

    • 上海-闵行区
    • 上海钧正网络科技有限公司

    岗位职责: 1.基于COSO内控框架,从无到有为企业成功建立内控体系的项目经验。 2.频繁而紧密地更进业务发展,作为BU的内控BP跟进业务条线内控活动的规范化。 3.通过访谈和对穿行测试样本的审阅,结合企业的经营状况和管理方式,提出具有实用性且可落地的流程改善建议。 4.基于监察舞弊案例或内审...

  • 内控-高级内审经理

    • 浙江-杭州
    • 杭州海康威视数字技术股份有限公司

    1、可独立或带队开展审计项目,承担审计项目的整体质量和进度;2、进行项目风险评估,使用有效的审计方法,完整执行重要的审计程序,收集并整理审计证据,工作底稿思路清晰,审计报告表述准确,审计发现依据充分,能与相关管理层沟通审计结果,推动公司内部流程改善;3、参与审计项目评审,推动审计目标达成;4、...

  • 注册会计师/审计项目经理

    • 浙江-杭州-下城区
    • 浙江华夏会计师事务所有限公司

    1、具有注册会计师资格,在会计师事务所担任审计项目经理二年以上,能带领项目组完成大型项目(企业集团)的审计;2、有较强的组织、协调和沟通能力,并具备项目负责人应有的分析判断和文字表达能力;3、热爱事务所工作,爱岗敬业,有较强的承压能力,能适应正常的加班和出差;4、有证券期货资格事务所工作经历或...