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找到 307 个 审计, 相关的职位

  • 审计经理

    • 四川-成都
    • 上海某集团公司

    岗位职责: 1、财务管理、会计等相关专业,大学本科及以上学历,取得高级会计师职称;具有注册会计师或注册税务师资格证优先。 2、10 年以上大型企业财务管理工作经验,5 年以上集团性企业或上市企业财务负责人岗位经验,具有丰富的集团财务管控、资金筹划、融资等管理经验。 3、精通的财务分析、核算、成...

  • 纪检/监察/廉政/反舞弊经理

    • 上海
    • 国内知名家具公司

    岗位职责: 1.对来自公司内外部举报或审计中发现涉及公司员工或合作伙伴舞弊,涉嫌商业贿赂,职务侵占等违法违规行为进行调查取证。 2.配合相关部门做好涉嫌犯罪案件的立案、侦查、起诉、审判等工作。 3.针对调查取证过程中发现的管理漏洞、潜在风险向公司提出改进意见,并监督执行情况。 4.制定、完善公...

  • 财务审计经理

    • 内蒙古-呼和浩特
    • 内蒙古知名酒业

    1、拟定并完善企业内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 2、组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作; 3、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况; 4、协助财务做审计工作; 5、定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报; 6、负责本部门...

  • 法务经理-大合规方向(编号:JNKJ-上海)

    • 上海
    • 某互联网类的科技公司

    主要职责: 1、根据法律法规要求,完成各项法律合规、风险排查工作。 2、配合监管部门,收集重要监管信息,并根据要求撰写报告及排查。 3、对公司各部门人员进行合规知识培训,培育公司的合规风控文化。 5、协助处理公司相关纠纷、诉讼、仲裁、投诉等案件。 6、协助审核、起草公司业务合同及其他法...

  • 审计

    • 广东-深圳
    • 中瑞投资

    岗位职责: 1、对集团及子公司年度预算的执行情况进行日常监督与年度审计; 2、对集团内财务规章制度和内控制度等事项进行监督与审计和例行检查; 3、对集团所属子公司进行经济效益与日常经营的监督审计,合同执行落实情况监督与审计 4、参与制定内部审计制度及流程,进行经济责任等相关专项审计工作,并独立...

  • IT高端预算管理

    • 广东-深圳
    • 知名互联网企业

    岗位职责: 1、负责制定公司级IT高端预算全年计划与跟踪检视机制; 2、结合公司科技战略角度,对于IT资源投放、分配进行动态管理和跟踪,并负责向CFO\CTO进行汇报; 3、对接集团CIO办,组织并上报IT预算相关信息和内容; 4、负责资源管理平台的建设,打造可视化资源投入及分配的平台; 5、...

  • 产品风控室经理

    • 上海
    • 500强公司

    工作职责 1.制定各海外公司的产品策略,统筹产品研发与管理,与各分公司产品团队紧密协作,达成业务目标; 2.统筹产品市场调研、风险分析,建立产品经营分析框架,监测产品经营状态,并依据结果进行产品/流程创新优化; 3.跟踪监控不同渠道/产品/客群,负责完善并建立产品部门使用的数据分析需求;研究...

  • 审计项目经理(成都)

    • 四川-成都
    • 国内某知名会计师事务所

    岗位职责: 内资八大所, IPO 业务 任职资格: 事务所3年以上经验, CPA , 二本以上本科统招学历。...

  • 项目经理

    • 上海
    • 国内知名会计师事务所

    岗位职责: 一、根据指派,具体负责审计项目的综合管理 1、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行 2、对项目成员进行调度和任务分派 3、对项目成员进行指导和监督,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题 4、对审计风险进行判断和控制 任职资格: 1、本科及以上学历,财务管理、会计及相关专业 ...

  • 项目经理

    • 四川-成都
    • 国内某大型会计师事务所

    岗位职责: 一、根据指派,具体负责审计项目的综合管理 1、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行 2、对项目成员进行调度和任务分派 3、对项目成员进行指导和监督,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题 4、对审计风险进行判断和控制 任职资格: 1、本科及以上学历,财务管理、会计及相关专业 ...

  • 内控审计师

    • 湖南-长沙
    • 大型制造业公司

    工作内容 1、组织或参与风险评估工作; 2、组织或参与内控梳理工作; 3、组织或参与内控自评价工作 4、组织或参与内控审计项目的开展; 5、起草公司《内部控制自我评价报告》; 6、组织或参与内控体系的建设; 7、参与经营单元内部控制的检查评价。 职位要求 1、年龄40岁以下,本科以上学历; ...

  • 审计经理

    • 河南-郑州
    • 某跨国性集团公司

    岗位职责: 1、协助上级制定和完善审计制度、审计流程,拟定年度审计计划,起草制定各项审计工作具体计划及方案; 2、规划审计部的自身的发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工协作; 3、负责完成年度审计项目,如集团内控审计、子分公司常规审计,其他专项审计(离任离任审计...

  • 内审经理

    • 陕西-西安
    • 某新材料技术有限公司

    1、负责根据董事会的部署,拟定年度审计工作计划,报经董事会批准后制定审计方案; 2、拟定审计方案并负责组织实施内部审计工作; 3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会; 4、监督检查财务预算的执行情况; 5、监督审计结果的落实; 6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行...

  • 内控内审总监

    • 湖北
    • x 半导体集团公司

    职责描述: o 规划建设集团的审计体系,完成审计团队建设。制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施过程中不断改进。 o 审计风险控制与管理。组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风...

  • 审计经理(财务审计)

    • 广东-深圳
    • 银星集团

    薪资(税前):15-18K/月,或者更高,另提供免费宿舍或半价租住公司公寓。银星动态: l 银星集团此前更注重资产本身的打造和落地(此方面领先很多友商),且此前在品牌推广、知名度严重滞后的情况下,银星银星科技园项目仍然在亿翰智库2019年3月推出的中国产城项目品牌指数中排名第31位。目前,银星...

  • 审计经理/主管

    • 北京
    • 中国华建投资控股有限公司

    岗位职责: 1、建立健全集团审计管理制度、完善审计工作标准和工作流程; 2、编制集团年度审计计划,落实审计方案并组织实施; 3、建立公司内部控制体系及风险管理体系,制订风控管理规划及实施步骤,并参与公司其他相关制度的制定; 4、负责对公司财务基础管理、财务计划、财务预决算、财务核算、报表及其有...

  • 审计经理(控股公司)

    • 广东-珠海
    • 珠海正方公共资源运营有限公司

    岗位职责:1.制定公司审计制度,建立审计体系,实时负责审计制度在公司的执行与落实情况,并监督公司相关规章制度的实施;2.负责审计报告和审计调查报告的审核,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;3. 完成上级领导交办的其他工作。 任职资格:教育要求:本科以上财务、审...

  • 集团监察助理总经理

    • 广东-深圳
    • 基本工资,奖金/提成,通讯/交通
    • 知名一线上市地产商

    组织对各项规章、制度、决议履行情况进行监督,向部门负责人报告监察结果,协助查处违反纪律法规的各项投诉与案件,牵头制订、修订监察方面的规章制度与工作流程。...

  • IT稽核岗

    • 广东-深圳
    • 国内某金融公司

    岗位职责: 1、负责完成年度IT稽核项目任务,开展IT治理、应用系统控制及信息安全控制等IT稽核工作; 2、负责梳理保险类、投资类、互联网金融类业务流程及IT系统,识别高风险领域; 3、负责撰写稽核报告,跟进稽核问题整改以及撰写季度等报告汇报材料; 4、负责开展IT稽核模型数据运营,提升稽...

  • 工程审计总监

    • 广西,山东
    • 广西某知名市政道路企业

    岗位职责: 1、参与公司审计计划的制定和审计方案的编制工作; 2、负责对公司项目全过程跟踪审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、工程变更、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理)、经营管理审计、领导干部任期、离任审计及其他专项审计; 3、参与公司的内部...