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找到 307 个 审计, 相关的职位

  • 审计经理

    • 山西,河南,北京-朝阳区
    • 山西某投资公司

    岗位职责: 提供独立、客观的内部审计及咨询增值服务,识别公司运营中的潜在风险并进行评估,建立风险预警机制;旨在通过梳理公司制度、流程,发现和改良控制薄弱点,来增加组对织的价值贡献。 1、对公司各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,...

  • 审计(四大背景)知名控股集团

    • 江苏-南京
    • 力众

    1、至少三年以上四大工作经验,35周岁以下,全日制本科以上学历,财会类专业,CPA优先考虑 2、有责任心,执行力高,有较清晰的工作思路 集团内审,发现内控缺陷,舞弊等管理问题 协助各分析处财务负责人开展各子集团财务管理工作 PS:普华永道、毕马威、德勤和安永 ...

  • 集团内控审计经理

    • 北京
    • 北京全通达科技发展有限公司

    职责描述:1、 根据集团已颁布政策及其他规定,执行集团内部审计工作,负责经营管理责任问题调查、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,提出相应意见,并拟定书面报告;2、 梳理各业务流程关键控制点,按照计划完成审计项目;3、 调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿;4、 起草内控...

  • 审计副总监(珠海)

    • 广东-珠海
    • 广州长隆集团有限公司

    岗位职责: 1、拟定年度审计计划和审计范围,开展合规性审计及专项经营审计; 2、建设及完善集团内部控制的各项审计制度和流程; 3、建立完善违规违纪行为问责机制,监督实施总部及分公司内控审计,促进内部控制制度完整、合理及实施的有效性。 任职要求: 1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业; ...

  • 审计总监

    • 广东-广州
    • 广州长隆集团有限公司

    岗位职责: 1、拟定年度审计计划和审计范围,开展合规性审计及专项经营审计; 2、建设及完善集团内部控制的各项审计制度和流程; 3、建立完善违规违纪行为问责机制,监督实施总部及分公司内控审计,促进内部控制制度完整、合理及实施的有效性。 任职要求: 1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业; ...

  • 评估师

    • 北京-海淀区
    • 北京中锋资产评估有限责任公司

    1、熟练掌握各评估方法,胜任各类资产评估项目;2、能够根据部门负责人的业务安排,带队或独立开展各类评估项目;3、负责评估项目的计划、组织、实施,包括实施过程中的人员配备、资源整合和关系协调等;4、培养和指导项目组助理人员等;5、服从领导安排的其他业务工作。任职资格:1、学历要求:大学硕士及以上...

  • 审计资深老师

    • 广东-深圳-南山区
    • 德晟会计师事务所

    岗位职责:1)服从正、副主任的安排,带领项目小组完成业务工作,在没有担任主审时,应协助主审人员完成好项目审计任务;2)对审计小组人员合理分工、指导,并对其工作底稿进行复核,对其业务能力进行考核; 3)负责主审的审计项目的审计质量,及时反映审计中出现的业务问题;4)负责所主审项目审计报告及时上报...

  • 审计经理(005012)

    • 广东-广州
    • 奥飞娱乐股份有限公司

    岗位职责:1、在全面风险评估的基础上协助部门制定年度审计计划; 2、按照审计工作计划完成审计项目,拟订审计报告,发现风险问题,提出改进建议,跟进被审计单位审计发现整改情况; 3、对公司财务信息和经营数据的真实性、完整性和合法合规性进行检查监督; 4、对公司各模块业务的经营效益和管理绩效进行评价...

  • 工程审计经理

    • 北京
    • 合生创展集团有限公司

    岗位职责:1、负责“系统性”生产审计。2、对集团成本总结算、结算中大生产板块对标审计。3、项目总结算、竣工结算、综合验收等监督及审计。4. 地区审计部的成本类审计业务指导。 任职资格:1、本科及以上学历,工程管理、土木工程、工程造价等相关专业。2、5年以上大型地产或建筑企业工程成本审计经验。3...

  • 审计部总监

    • 广东-深圳
    • 深圳市康哲药业有限公司

    岗位职责: 1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序; 2、依据公司战略和风险评估结果,制定以风险为导向的年度审计计划; 3、带领审计部开展各类审计项目(包括日常审计、专项审计、管理层离任审计等),提出审计意见,落实整改方案; 4、参与子公司工程、原料等重大招标工作,确保招...

  • 财经审计经理

    • 北京
    • 合生创展集团有限公司

    岗位职责:1.负责制定经营管理审计等方面的工作方案、审计指引等审计业务标准,并落实执行;2.负责落实公司全面预算执行情况审计、经营管理审计等审计工作计划;3.负责组织实施具体审计项目,控制审计项目进度和质量,按时出具审计报告,向上级主管领导汇报审计工作成果;4.负责复核项目组审计人员的审计工作...

  • 审计经理

    • 广东-深圳
    • 深信服科技股份有限公司

    岗位职责1、协助部门负责人分析各流程节点可能存在的主要风险,绘制风险矩阵,提出内控改善建议或方案;2、组织开展各类常规审计项目,包括但不限于采购等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;3、组织开展各类管理咨询类审计项目,为公司业务的快速发展保驾护航;4、完成部门负责人交办的其它...

  • 集团审计

    • 江苏
    • 国内知名地产

    岗位职责: 集团内审,发现内控缺陷,舞弊等管理问题 协助各分析处财务负责人开展各子集团财务管理工作 任职资格: 1、至少三年以上四大工作经验,35周岁以下,全日制本科以上学历,财会类专业,CPA优先考虑 2、有责任心,执行力高,有较清晰的工作思路...

  • 集团审计经理

    • 江西-南昌
    • 永康置业

    岗位职责:1、会计、审计、财务相关本科以上学历,具备注册会计师或审计师资格优先考虑; 2、10年以上从业经验,3年以上审计师事务所审计经验,有房地产公司同岗位经验优先考虑; 3、备国家财务、税务、金融、独立审计的法律法规及准则的专业知识; 4、具备财务软件和办公软件的操作技能; 5、有较强的...

  • 审计经理

    • 上海
    • 国内某知名服装公司

    负责公司所有的审计工作,包括过程审计,门店审计,舞弊审计以及相关制度的建立和完善等工作; 汇报上级为公司老板,工作开展支持力度好,个人施展的空间和平台大。 有过服装行业工作经历甚佳,若无服装行业经验,化妆品、餐饮和百货等亦可...

  • 合规高级专员

    • 北京
    • 某公司

    岗位职责: 1、 持续跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变化,并在公司内进行宣导; 2、 负责与相关部门沟通协调,制定落实法律法规的实施方案、管理办法、实施细则; 3、 编写合规案例和宣传材料,组织落实合规培训和宣传项目; 4、 对公司产品组从业务跟流程的角度进行评估,提交合规评审报...

  • 审计经理

    • 北京
    • 某互联网独角兽公司

    岗位职责: 1. 依据IFRS规定对PRC GAAP的会计处理进行调整,编制IFRS规定财务报告。 2. 配合外审(四大),按IFRS要求的审计工作。 3. 配合公司海外IPO要求,准备相关的财务资料。 配合公司每年外审以及ABS审计工作,及审计问题跟近。以及公司筹融资,并购等业务的尽调工作。...

  • IT审计岗

    • 北京
    • 仕程(天津)企业管理咨询有限公司

    岗位职责: 1.负责计算机整体控制(ITGC)的内部审计工作; 2.对IT日常的运维工作开展监督,及时指出可能存在的问题和提出整改意见; 3.负责IT日常运维工作中信息科技风险量化评估的基础数据收集工作; 4.向主管就信息科技风险量化评估提出建议和意见,进一步完善信息科技风险量化评估工作; 5...

  • 财务bp

    • 北京
    • 某知名大型互联网公司

    财务BP 岗位描述: 1、财务支持:深入了解业务,与业务伙伴密切合作,建立合理有效的分析体系,给予有效建议并推进解决方案,深度支持业务决策和过程管理; 2、财务分析:参与产品和项目的整体评估,包括成本测算、健康度评估等,并建立规范的通用模型;按期出具多维度的经营分析数据及业务运营情况、竞品分析...

  • 审计经理/高级经理

    • 广东-广州,广东-深圳,广东-珠海
    • 多元化国企集团

    1.IT审计方向、内控审计 2.重点本科学历优先 3.有地产、金融行业从业经验优先 4.工作地点在珠海香洲区...