审计 制造业 在广东省的职位

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  • 风控总监

    • 广东-珠海
    • 20-30 万
    • 广东某信息技术有限公司

    岗位职责: 1. 负责建立和完善公司风控体系 1) 完善风控模型,精通风控政策各要素组成,优化和完善风控政策; 2) 分析风控数据,预测风险点,分析问题制定解决方案,规避风险; 3) 根据客户分类分析、业务运营流程、公司经营导向、市场信息及历史数据,制定完善的风控政策和模型,并不断优化; 2. 负

  • 审计总监-万泽集团

    • 广东-深圳
    • 50-60 万
    • 万泽航空

    岗位职责: 1、负责制定和完善公司内部审计管理体系和内部控制制度并监督执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控; 2、负责集团及各分子公司事业部年度审计、专项审计及拟投资项目尽职调查工作; 3、负责公司投资发展项目审计,定时或不定时像董事会汇报; 4、监察公司内部控制的各个环节,审查公司生

  • 风险内控主任(制造业 英语)

    • 广东-东莞
    • 20-30 万
    • 东莞知名外资电子公司

    风险内控主任 工作地点:东莞横沥 1.Create and maintain Internal Control and risk management framework for the company. ?创建和维护公司的内部控制和风险管理框架 2.Perform and control the

  • 风控审核专员/电审专员

    • 广东-广州
    • 10-15 万
    • 广东新熹汽车有限公司

    负责公司汽车金融,汽车信贷产品的风控职责: 任职要求: 1、大专以上学历,性别不限,金融、会计相关专业; 2、一年以上金融行业(信贷、车贷)风控审核经验,熟悉风控审核流程; 3、电审经验,查看、分析、上访经验; 4、每日跟进客户还款情况; 5、为人正直,有良好的分析判断能力,逻辑分析能

  • 财务经理

    • 广东-顺德
    • 20-30 万
    • 某外资企业

    管理公司财务制度 负责检查指导会计和出纳的工作 审核财务报表 参与管理层的决策,提供财务建议 贯彻总部对公司的财务管控要求,执行公司的审批权限 调配公司的营运资金 负责公司的纳税管理,协调主管税务机关的涉税意见 负责协调年度外部审计,提供所需资料 组织公司年度预算的编制 组织检查

  • 内审经理风险内控主任

    • 广东-东莞
    • 20-40 万
    • 德国电子调节器研发制造商 东莞分公司

    风险内控主任 1.Create and maintain Internal Control and risk management framework for the company. ?创建和维护公司的内部控制和风险管理框架 2.Perform and control the full audi

  • 财务经理

    • 广东-广州
    • 12-20 万
    • 制造公司

    工作职责: 1、协助决策层制定公司发展战略,负责公司短期及长期的财务决策和战略; 2、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制分析; 3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况; 4、制定、管理和实施公司

  • 总账主管

    • 广东-佛山-顺德区
    • 10-12 万
    • 广东著名建材制造企业

    岗位职责: 1、审核各分子公司上报的财务报表,确认财务报表的真实性、完整性和准确性; 2、按会计制度规定要求编制集团合并报表、定期报告,做好财务分析及其他对外披露信息; 3、配合完成外部审计师年度审计工作,协调与会计师的关系; 4、做好上市公司主体与分子公司的财务相关沟通协调工作; 5、日常财务核

  • 高级投资经理

    • 广东-深圳
    • 15-25 万
    • 中明盛和资产管理有限公司

    本科毕业 3年以上工作经验 具备LED/半导体/制造业行业/人工智能/智慧城市/教育信息化等行业发展前瞻性眼光,对产业和企业的价值有着深刻的理解; 具备较强的产品设计能力、风险意识和风险识别能力; 具有较强的项目承做能力。 希望考虑PE以及产业投资背景的。 主要职责 1、具备LED/半导体/制造

  • 审计经理

    • 广东-东莞
    • 15-25 万
    • 著名跨国企业集团(嘉善厂部)

    岗位职责 1)协助上司管理部门日常工作及审计项目; 2)拟定年度审计计划初稿;编制项目审计计划,审核具体审计方案; 3)执行项目审计程序,编制审计工作底稿;复核下属审计工作底稿; 4)与被审单位沟通审计结果; 5)编制审计报告初稿,向上级汇报; 6)具体工作分配,督导审计员项目开展;培训审计人员

  • 投资总监及以上

    • 四川-成都,重庆,广东-深圳
    • 50-80 万
    • 国内顶级研究员下属创投平台

    职责描述: 1、负责寻找投资机会; 2、负责拟投项目的市场调研、数据收集,评估拟投项目核心价值和投资风险、制定投资方案,组织人员完成项目尽职调查和项目投资建议书; 3、负责所开发项目的投后管理和投资退出工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,理工科专业,TMT、化工新材料、生物医药方向; 2、能

  • 培训总监/高级总监

    • 北京,上海,广东-广州
    • 50-90 万
    • 国内某知名新能源公司

    职责描述: 1、搭建及完善公司整体培训体系,绘制培训地图,建立培训管理制度; 2、根据公司总体对员工素质的需求,结合有关职能端和财富端的培训需求,统筹培训需求,制定及实施年度培训计划,并组织、推进和实施,对总体培训效果进行跟踪与反馈; 3、整个公司内外部培训资料,拓展培训渠道、整合培训资源、管理培

  • 核价工程师

    • 广东-东莞
    • 10-12 万
    • 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

    1、年龄28-45岁,男女不限,高中以上文化程度,电脑操作熟练,熟悉ERP系统操作; 2、熟练看懂图纸,熟悉机加工件的加工流程,能根据图纸要求材质与机加工序熟练核价; 3、有机械厂资深采购工程师或专职核价工程师工作经验者优先。

  • 融资总监

    • 广东-深圳
    • 60-100 万
    • 某大型智能玩具企业

    岗位职责:1、根据公司融资政策和现有资产,制定融资方案,能实施并达成融资目标; 2、为公司项目设计融资方案,准备融资材料,落实融资条件; 3、与银行、信托、券商、基金等金融机构建立并保持良好的合作关系,并不断开发、拓展公司融资新渠道; 4、草拟项目融资方案或金融业务报告,对项目进行经济可行性评价;

  • 央企财务总监/国企财务总监/大型制造业财务总监

    • 北京,广东,湖南
    • 30-80 万
    • 某实力科技公司

    1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定; 2、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制; 3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算; 4、对公司投资活动所需要的

  • Finance Manager-制造业

    • 广东-东莞
    • 30-45 万
    • 电子行业欧美公司

    Responsibilities: Position focus on costing, FP&A Maintain development and production related cost structures Improve standard costing process and s

  • 投资管理经理

    • 广东-广州
    • 20-40 万
    • 广州某大型上市通信企业

    岗位职责: 1、负责集团对外投资、并购(含兼并与收购)活动的投前筹划、可行性研究与分析以及方案设计管理等,协助集团进行重大投资决策; 2、根据集团发展目标与商业模式,明确投资范围,制定投资、并购的基本方针,原则、策略; 3、建立有效的风险管理机制,通过合理的投资组合,有效预防投资风险,创造投资收益

  • 财务总监

    • 广东-深圳
    • 70-100 万
    • 主板上市公司旗下的工业互联网平台

    岗位职位: 1、根据国家财务制度和财经法规,结合实际经营情况,制定适应的财务管理办法,并负责落实公司的各项财务制度的执行; 2、建立、健全财务体系和各项财务管理制度,形成有效的内部控制和风险控制; 3、主持财务报表及财务预、决算的编制工作,监督检查财务制度、预算制度的执行情况; 4、组织进行成本预

  • 审计经理

    • 广东-深圳
    • 23-28 万
    • **建设(深圳)股份有限公司

    岗位职责: 1、根据项目特点,合理规划并制定审计工作方案; 2、主持各项审计监察工作,对项目成员进行业务指导; 3、负责审计项目的具体实施,把控项目实施过程中的专业准则; 4、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,对审计工作证据真实、完整性负责; 5、组织编写能客观反映被审计单位真实情况的审计

  • 内审部总监

    • 广东-广州
    • 40-70 万
    • 某拟上市制造业集团

    岗位职责: 1、制定集团内审整体战略,拟定并完善内部审计制度和流程,制定内审检查表; 2、全面负责集团的内审工作,拟定年度审计工作计划,组织进行集团的各项审计工作,包括制定内审计划、签发内部审核通知、拟定审计方案、检查记录和不符合项报告、内审总结报告,管理建议书等; 3、及时发现集团潜在问题和风险