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  • 内控审计经理(集团总部,工作地点成都)

    • 四川-成都
    • 北京太和妇儿医院有限公司

    内控审计经理(集团总部岗位,工作地点成都)岗位职责:1、健全完善企业内部控制管理体系;2、审阅公司各项内控流程,对缺乏关键控制点的流程提供建议并协助负责部门设立必要控制节点;3、对财务各项内部控制流程和制度的执行情况进行监督、检查和评价;4、负责具体实施内控审计项目,包括制定审计方案,组织现场...

  • 审计管理部副总监

    • 上海
    • 上海锦都建设(集团)有限公司

    工作职责:1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。4.负责建立、健全...

  • 审计总监(内审、稽核)

    • 安徽-合肥-瑶海区
    • 江苏百瑞赢证券咨询有限公司合肥分公司

    薪酬待遇:年薪30-50万,享受国家规定的福利待遇。偏重内审方向、流程、规章制度、专项等方向审核。岗位职责:1、本科以上学历,有财务,审计等专业、或其它相关专业高级证书2、五年以上审计或内部监察等管理岗位工作经验,且有三年以上/200人以上企业或上市公司同等工作职业经历。3 按照《内部审计准则...

  • 审计经理/高级审计经理

    • 北京
    • 北京赛普力量教育科技有限公司

    岗位职责:1、参与拟投资目标企业财务尽职调查。2、对拟投资企业搭建财务模型、进行价值评估,参与项目实际投资或并购。3、参与投后管理规划与整合,为已投企业提供增值服务并参与投后管理。4、参与并推动公司IPO进程,对拟上市公司进行内控及财务审计。5、领导安排的其他工作。任职要求:1、财务、会计、审...

  • 财务审计高级经理

    • 上海
    • 福州三盛置业有限公司

    职责描述:1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。任职要求:1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;2、具备财务、审计相关资格证书;3、5年以上大型...

  • 内审经理

    • 北京
    • 北京法政实业集团有限公司

    岗位职责:岗位职责:1、建立与完善内控内审制度和流程,拟定项目审计计划,实施具体审计程序等;2、对公司及各子公司定期组织和实施财务(收支、资金、税务、费审等)审计,并出具审计报告;3、组织及实施项目建设、运营等业务类的专项审计,检查公司流程与制度的执行情况,出具审计报告提出整改意见4、负责执行...

  • 财务报表经理

    • 北京-西城区
    • 和昌地产(集团)

    岗位职责:1.负责审核核算管理部所有会计核算记账凭证,并根据审核无误的记账凭证生成总账凭证; 2.组织各业务模块开展结账工作,检查各业务模块的结账数据,确保数据的及时性和准确性;负责对NC系统各模块的明细账和总账相符的审核工作; 3.建立集团及下属单位财务报表编制规范,组织集团及下属单位日...

  • 审计经理(J10969)

    • 上海
    • 展讯通信(上海)有限公司

    岗位职责:1、独立或带团开展大中型审计项目,完成从审计准备、业务风险分析、外勤测试、审计沟通、审计报告以及后续跟踪等一系列项目工作;2、组织集团及各分、子公司进行内控自评,并定期开展内控复核评价,编制评价报告,跟进整改工作;3、舞弊调查和稽查任务,完成调查或稽查报告;4、编制年度审计工作规划,...

  • 审计经理

    • 北京
    • 京磁材料科技股份有限公司

    岗位职责:1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、负责与相关部门的协调和沟通,负责管理审计的外事活动;3、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整;4、负责本部门的组织、管理、人事和对公...

  • 审计项目经理

    • 福建-厦门
    • 厦门象屿股份有限公司

    职责描述:1、组织实施或协助实施具体的审计、评价项目;组织实施负责范围内的审计项目或内控评价项目,编制完成审计报告/内控评价报告,并负责审计整改事项的跟踪检查。2、对重大风险事项进行日常监督评价,并进行定期汇报;3、内控环境优化;内控交流、培训;推动编制稽核手册4、承担领导交办的其他工作任务任...

  • 审计经理

    • 广东-深圳
    • 深圳祥祺房地产开发有限公司

    职责描述:1、全面统筹集团审计部的日常工作;2、组织编制并实施集团年度各项审计工作计划;3、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;4、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;5、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;6、完成分管领导交...

  • 工程审计总监(重庆驻场)

    • 重庆
    • 山水文园凯亚房地产开发有限公司

    1、协助总经理对工程管理规章制度进行检查和完善;2、负责企业工程排期、计划/指令、现场施工的全面督察;3、参与公司的违规违纪反舞弊监察工作。任职标准:1、学历背景:本科及以上;2、从业经验:6年以上标杆文旅企业或监理从事工程管理等工作经历;3、专业能力:熟悉文旅企业管理公司管控模式,熟悉开发流...

  • 风控合规专业经理(集团总部)(J10979)

    • 陕西-西安
    • 隆基绿能科技股份有限公司

    岗位职责:1、负责开展全集团业务单元及高风险业务领域风控检查工作,确保业务合规,提示业务单元风险隐患;2、开展涉高风险业务领域调查及分析,出具调查报告及协同管理改进;3、负责业务风险前瞻性研究分析,提示并推动业务单元完善应对措施及管控机制;4、其他风控合规相关工作。任职要求:1、本科及以上学历...

  • 监察部总监(J10978)

    • 陕西-西安-未央区
    • 隆基绿能科技股份有限公司

    岗位职责:1、根据公司战略布局,积极探索行业发展趋势,不断完善监察职能管理体系;2、结合管理层需求及公司发展战略,积极探索业务领域前沿技术,促进新型监察及反舞弊技术与公司业务的紧密融合;3、整体规划,全面布局集团年度监察计划的开展;4、结合公司整体内外部环境,指导年度监察工作的规划和计划制定。...

  • 内审部经理

    • 上海
    • 上海中谷海运集团有限公司

    岗位职责:1. 参与上市公司内部审计章程、会计制度及业务核算规范指引等制度文件的制定;2. 对上市公司各内部机构、控股子公司以及有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;3. 制定上市公司及各子公司年度审计工作计划和审计时间表;4. 负责完善部门审计工作...

  • 审计总监

    • 北京
    • 长久实业集团有限公司

    岗位职责:1、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;2、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及...

  • 内审经理

    • 广东-广州,广东-深圳,广东-珠海
    • top10地产公司

    岗位职责:多元化集团企业的内部审计工作 任职资格:统招本科,211/985院校,财务等相关专业出身...

  • 内审总监

    • 北京-朝阳区
    • 某综合性集团

    岗位职责: 1、建立和完善公司整体风险预警与管控体系,制定、实施并达成风控目标; 2、对集团本部及所属企业的经营情况、财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督; 3、负责审计计划和审计项目的实施和推进,负责审计报告的审核,参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织...

  • 内审经理

    • 国外-南美洲-智利
    • 某知名现代农业和食品产业投资平台

    岗位职责:1、3-5年内审工作经验,有四大和企业内部审计工作经验; 2、英语能够作为工作语言; 3、熟练使用西班牙语优先。 任职资格:...

  • 审计核价经理

    • 浙江-杭州-萧山区
    • 某老牌上市公司旗下电商平台

    工作职责: 1、建立和完善成本管理规范、制度和流程; 2、负责招投标管理,结算款审核,成本管控的工作; 3、负责分解成本控制指标,提出控制要点; 4、负责监督合同履约情况及监控采购成本; 5、负责建立成本信息系统,健全成本控制档案; 任职资格: 1、本科及以上学历,财务、审计、工程相关专业; ...