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招聘途径

  • 区域内控经理(工作地:马来西亚)

    • 广东-深圳
    • 旗滨集团

    1、负责所在区域内控工作的全面管理,包括但不限于:编制区域年度/月度工作计划、汇总区域内控月报并报送集团审计内控部、内控体系建设、风险评估、流程优化、组织内控培训、跟踪缺陷整改落实等; 2、根据外部监管要求和集团内在管理需要,对标准手册进行完善、修订和发布;结合集团各单位的实际业务...

  • 日企:内审经理(58331)

    • 北京
    • 北京谷英技术咨询服务有限公司

    1 中国区内部审计室分派的J-SOX审计项目、专项等审计项目;2 中国区内部审计室HIGHBOND审计软件导入相关管理工作3 团队建设和管理(下属3人,副经理2人,一般1人) 职位需求: 1 本科以上学历,会计、财务、经济类相关专业; 2 8-10年审计工作经验; 3 具备扎实的财务/会计/审...

  • 审计经理(昆山大型百年日企)

    • 北京
    • 北京旭日东光国际贸易有限公司

    岗位职责:1、 负责组织并带队现场实施对公司内部各类经济活动的审计工作,完善公司内控体系;2、 对应临时性审计项目,管理层交办的临时任务;3、 跟踪审计建议的执行情况,实施后续审计;4、 负责各公司J-SOX相关内容的评估、报告、反馈;5、 为相关人员提供培训和指导;6、 部门内其它事务协助。...

  • IT内控经理

    • 北京
    • 北京小米通讯技术有限公司

    1, 识别公司IT系统管理风险点。对IT系统流程设计合理性和执行有效性进行评估 2, 推动内控制度在各技术部门的落地实施,参与新流程的制定与评审。包括但不限于ISO27001,ISO20000,GDPR 3, 熟悉国内外IT相关法律法规与标准,根据IT内控合规要求,编制并更新IT风险控制矩阵(...

  • 监察审计岗

    • 广东-深圳
    • 中海物业管理有限公司

    职责描述:1、协助编制年度审计工作计划,组织制定审计具体实施方案;2、组织对公司各项经济活动的审计监督,能独立进行问题研判;3、组织开展经济效益、内部控制、任期或离任经济责任等专项审计活动;4、协助部门负责人带领团队完成审计工作过程;5、负责组织审计活动后的意见出具、报告撰写等工作;6、协助承...

  • 审计经理(J10169)

    • 上海
    • 上海百秋电子商务有限公司

    岗位职责:1、参与公司风险导向的全面内控体系建设工作:业务流程梳理、风险分析与控制识别等;2、针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地;3、对接业务部门的内控制度梳理审核发布,推进制度体系建设;4、对接部门的业务流程和系统的...

  • 成本审计经理

    • 广东-广州
    • 雪松控股集团有限公司

    岗位职责:1.     协助制定成本管控线条全年审计计划,确定审计重点;2.     协助完成成本管控审计手册的编制、培训、推行、完善;3.     对成本管理进行审计,包括目标成本、动态成本、结算等环节,编写审计报告;4.     跟进成本审计结果的落实整改情况,实施审计闭环。任职要求:1....

  • 审计经理

    • 广东-深圳
    • 某上市制造企业

    主要职责: 1.可独立或带队完成公司内部审计工作,包括营运、财务、采购及合规的审核; 2. 通过审计活动,找出企业内部控制的薄弱和效率低下的环节,与管理者沟通,并提出合适、合理的解决方案; 3. 按照要求编写内审报告,文字表述准确、客观,逻辑清晰; 4. 定期跟进审计建议的执行情况; 5. 完...

  • 资产管理专家-车辆金融贷后管理

    • 上海,广东,浙江
    • 某知名金融科技公司

    岗位职责: 1.负责车辆融资租赁业务(商用车)催收策略的制定,并根据业务和资产的特点,通过数据分析,优化催收策略,提升催收效果 2.负责建立电话催收、实地催收、资产收回和处置、法律诉讼的工作标准并落地执行 3.催收外包渠道的搭建,以及内外部催收渠道的有效管理 4.机构贷款(车队融资)的贷后管理...

  • 高级审计专员

    • 山东-青岛
    • 大型上市企业

    一、岗位职责: 1、负责对公司及关联企业进行经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、协助审计负责人编写内部审计计划; 3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿; 6、编制审计...

  • 内审内控总监

    • 江苏-昆山
    • 某电动车制造公司

    岗位职责: 1、回顾内部审计系统,并提供复核公司政策的改善建议或行动方案; 2、对公司项目、重大决策、新业务、新产品方案等进行风险审查和评估,并对实施过程进行监督、检查和控制,对存在的问题进行风险调查和评估,撰写项目财务风险和法律风险的书面报告; 3、建立健全公司所有业务和项目的内控制度及流程...

  • 稽核经理

    • 广东-深圳,上海
    • 国内某知名医保科技公司

    岗位职责: 1. 组织、指导、实施资本市场领域专业公司稽核项目,针对稽核中发现的风险事项提出化解建议,针对流程控制问题及其他普遍性管理问题,进行专题汇总分析,并向管理层提出合理化建议; 3. 梳理稽核结果,起草稽核报告,并对稽核技巧、方法进行总结、归纳; 4. 深入研究证券、基金、期货等资本市...

  • 审计经理

    • 天津
    • 全球500强企业

    任职资格: 1.全日制本科以上学历,审计、财务及相关专业,具备注册会计师资格。 2.熟悉国家会计、金融政策和税务法规。 3.5年以上会计师事务所审计经验。 4.具备战略规划与分解、工作规划、组织管理相关方面的知识与技能。 5.掌握审计领域最新发展动态,能够有效引进新方法、新技术以改进工作流...

  • 高级审计经理

    • 北京,广东-深圳,安徽-合肥
    • 知名科技公司

    岗位职责: 1、协助建立和完善公司制度体系,能够在制度设计层面提出优化建议;协助建立健全审计工作的管理体系,提高审计的工作效率。 2、以COSO内部控制整合框架为理论基础,协助建立和完善公司内部控制体系,可独立制定计划,开展访谈,编制调查问卷,协助各业务部门梳理业务流程风险和控制措施,提出优化...

  • 物流审计经理

    • 北京
    • 自主研发的便利店服务企业

    1、梳理和完善物流内部业务操作流程,搭建物流内部控制流程体系建立、落地; 2、建立公司授权框架体系,并定期维护授权内容; 3、参与物流新业务模式的设计评估,识别其中关键风险点和薄弱环节,进行完善; 4、针对发现的业务流程管控缺失或者不足,进行验证及推动,提出改进建议,督促控制措施的落地; 5、...

  • 审计主管

    • 江苏-南京
    • 国内某大型农产品物流集团

    岗位职责: 1.集团内审,发现内控缺陷,舞弊等管理问题; 2.协助各分析处财务负责人开展各子集团财务管理工作。 任职资格: 1、至少三年以上四大工作经验,35周岁以下,全日制本科以上学历,财会类专业,CPA优先考虑; 2、有责任心,执行力高,有较清晰的工作思路。...

  • 内控专员

    • 广东-中山
    • 某知名外资包装公司

    职位概述Position Summary 负责公司内控制度的建立及实施; 负责内外部审计工作跟进。 工作职责Responsibilities: 负责公司内控制度的建设及实施; 对内部流程进行梳理和治理,推进内部流程的优化; 独立开展相关专项审计,包括但不限于舞弊审计,离职审计和经营绩...

  • 审计经理-成本方向

    • 天津
    • 知名房产企业

    岗位职责:1. 独立开展审计工作,胜任包括审计计划、实施、报告各阶段工作 2. 熟悉、运营、财务、物业、行政等相关流程 3. 与相关部门、被审计单位及合作单位等进行有效沟通 4. 持续完善管理审计流程及标准 任职资格: 稳定性;甲方企业非常知名,资质不错,没有乙方经验也可以,统招本科,年龄3...

  • 审计经理

    • 广东-深圳
    • 深圳某电子技术集团

    岗位职责: (1)负责分派范围内下属企业的主要负责人进行任期经济责任审计; (2)负责分派范围内下属企业的管理审计,编制审计报告; (3)对分派范围内下属企业财务、重大经营活动的真实性、合法性、规范性进行常规审计,编制审计报告; (4)对分派范围内下属企业对外签订的采购、借款、担保活动进行审计...

  • 审计主管

    • 陕西-西安
    • 某大型商业地产公司

    1、会计、审计相关专业大专及以上学历; 2、财务、审计类中级职称,具备大中型公司三年以上财务和审计工作经验; 3、熟悉国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验; 4、工作认真负责,责任心强、具有良好的沟通能力和团队合作精神...