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  • 上海集团总部招聘内审监察课长

    • 上海
    • 武汉欧浮瑞企业管理咨询有限公司

    上海集团总部招聘内审监察课长英语必须。工作内容:1.协助部门上司开展内部审计工作(包括审计前期准备作业和现场审计)1.1根据部门上司的要求,进行审计的事前准备作业,对指定的审计项目实施现场的审计,并完成相应的审计结果汇总工作和负责部分审计报告的制作。1.2针对各事业据点在业务上的缺陷或不完备,...

  • 审计经理

    • 北京
    • 长久实业集团有限公司

    岗位职责:1、协助总监进行部门制度流程的建立及完善;2、根据年度内部审计计划或管理层下达的临时审计计划,编写审计项目的工作计划和审计方案;3、实施现场审计,对审计项目的质量、进度及费用进行有效控制;与被审计单位管理层及时沟通内部审计发现,确认审计问题;4、对公司各内部机构、控股子公司以及具有重...

  • 财务审计员(001332)

    • 上海
    • 威马汽车技术有限公司

    岗位职责:1、付款流程的完善及相关内部控制流程的改进;2、团队工作及单据的审核,公司付款审批制度,报销制度的落实;3、参与ERP系统,BPM系统,及相关联的其他系统的实施改进;4、落实进项税的认证管理,确保发票抵扣与账务记录的一致性;5、落实应付账款、预付账款等会计科目分析及追踪,控制风险。...

  • 审计经理

    • 天津
    • 科技公司

    岗位职责: 1. 负责建设符合上市公司要求的内控以及审计体系,制定公司内控以及审计制度并完善相应的工作流程,负责公司内部风险控制及风险管理实施工作。 2. 负责审计风险控制与管理,组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。 3. 负责配合公司上市及各项审...

  • 工程审计总监

    • 上海
    • 某集团

    1、根据审计计划和方案执行工程建设、招标采购、成本控制、专项调查等审计项目的实质性审查; 2、负责对工程管理制度和流程执行进行实质性测试; 3、编制工作底稿,收集审计证据,提出审计发现和建议; 4、根据审查结果汇编审计小结; 5、主要职能是根据公司的工程管理制度进行制度审查,同时应具备一定的现...

  • 财务审计经理

    • 北京-海淀区
    • 铭泰投资发展集团

    岗位职责:1、负责集团及下属子公司的内控审计、财务审计、舞弊审计及其它专项审计;2、协助审计部长建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;3、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;4、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;5、督促审计结论和建议的...

  • 财务审计副总监(地产行业)

    • 浙江-杭州
    • 多弗国际控股集团有限公司

    岗位职责: 1、负责制定审计工作计划,确定审计目标和审计范围; 2、按年度计划和部门安排,负责组成审计小组,制定具体的审计方案,明确具体的审计要求,督促指导审计小组成员的工作,主要负责项目中财务、营销等模块审计; 3、根据集团内部审计的战略规划,编制并落实各公司内部审计年度计划; 4、协助公司...

  • 财务审计经理(地产行业)

    • 浙江-杭州
    • 多弗国际控股集团有限公司

    职责描述:1、协助领导制定审计工作计划,确定审计目标和审计范围;2、参与并完成具体审计项目,出具、修改、跟踪审计报告,主要负责项目中财务、营销等模块的审计工作;3、向部门负责人汇报审计情况和审计结果,与被审计单位交流工作;4、完成日常事务性工作,保证年度审计任务顺利完成;5、承担和配合集团安排...

  • 工程审计经理(安装专业)

    • 浙江-杭州
    • 多弗国际控股集团有限公司

    职责描述: 1、参与工程建设项目各项工程审计及尽调等工作,主要负责招标采购管理、合同管理、成本管控、结算审核等工作; 2、对建设项目工程管理的真实性、合理性、合规性、合法性进行监督、审查与评价; 3、协同其他审计人员,共同完成各项审计任务; 4、分析被审计单位建设项目管理存在的问题和原因,提出...

  • 非保险稽核部-基建审计处负责人

    • 北京
    • 阳光保险集团股份有限公司

    任职要求:1、学历要求:全日制本科或以上学历;硕士学历优先;2、工作经验:6年及以上工作经验;4年及以上房地产行业工作或内审经验;具备监理公司、造价咨询公司及大项目工程项目经理工作经验的优先;3、专业要求:土木工程、工程造价、会计、审计等相关专业;4、具备注册会计师(CPA)或注册内部审计师(...

  • 审计经理

    • 北京
    • 北京融智人力资源有限公司

    岗位职责:1.公司内部审计各项规章制度及工作流程、工作标准的制定、完善;2.根据公司战略目标及审计部年度目标,编制公司年度内部审计工作计划;3.根据审计部年度工作计划,协调资金、人力资源,组织审计工作计划的具体实施;4.根据审计部年度工作计划的完成情况,编写公司年度内部审计工作报告;5.根据审...

  • IT内控经理

    • 北京
    • 北京小米通讯技术有限公司

    1, 识别公司IT系统管理风险点。对IT系统流程设计合理性和执行有效性进行评估 2, 推动内控制度在各技术部门的落地实施,参与新流程的制定与评审。包括但不限于ISO27001,ISO20000,GDPR 3, 熟悉国内外IT相关法律法规与标准,根据IT内控合规要求,编制并更新IT风险控制矩阵(...

  • 审计经理

    • 河南-郑州
    • 河南通冠重工股份有限公司

    职责描述:1、协助配合审计总监进行日常的审计工作;2、根据集团公司下达的工作目标,拟定和完成各类审计项目计划;3、负责与外部审计部门的协调工作;任职要求:1.会计或审计等相关专业本科以上学历,财务中级以上职称或审计师职称;2.要求5年以上审计工作经验,且有三年以上同岗位工作经验;3.熟悉财务管...

  • 工程审计副总监(成本、造价、预算)

    • 北京
    • 多弗国际控股集团有限公司

    岗位职责:1、根据集团公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营项目审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计工作方案;负责具体审计项目的实施;3、组织实施审计,共同或独立完成各项工程审计(含成本、招采、进度、质量、研发设计、规划等)任务;4、...

  • 审计经理

    • 北京
    • 多弗国际控股集团有限公司

    岗位职责:1、根据集团公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营项目审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计工作方案;负责具体审计项目的实施;3、起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;4、审...

  • 审计经理,广州天河,Z0619

    • 广东-广州
    • 广州专亚企业管理顾问有限公司

    职位:审计经理职位要求:1、本科及本科以上学历,财务管理、会计及相关专业;2、在其他事务所工作五年以上,并连续三年以上担任大型项目或上市公司项目负责人,并在其报告上签字;3、了解国内、国际会计审计准则、熟悉企业购并及改组上市业务、熟练掌握企业集团的合并报表审计工作;4、能全面负责中小型项目,工...

  • 质控经理,英文,Z0619

    • 广东-广州
    • 广州专亚企业管理顾问有限公司

    职位:质控经理任职要求:1)工作经验:五年以上大中型证券事务所审计经验,一年以上审计经理经验;作为项目负责人参与IPO,上市公司或大型国有企业审计业务经验两年以上2)学历专业:本科以上学历3)资格证书:注册会计师4)通用工作技能:熟练掌握国内会计准则、制度和国内审计准则,了解国际会计、审计准则...

  • 审计经理

    • 浙江-宁波
    • 某知名电池制造企业

    岗位职责: 1.负责公司年度审计计划的编制工作,带领团队进行离任审计、内控审计、管理审计及专项审计; 2.编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据; 3.组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案; 4.完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1.男性,...

  • 审计经理

    • 上海,北京,广东-深圳
    • 某知名公司

    负责集团下属3家子公司的 审计、内审内控、合规监察工作 负责集团下属3家子公司的 审计、内审内控、合规监察工作 负责集团下属3家子公司的 审计、内审内控、合规监察工作 负责集团下属3家子公司的 审计、内审内控、合规监察工作...

  • 内控经理

    • 浙江-宁波
    • 某知名电池制造企业

    岗位职责: 1、全面配合内控负责人完成各类增强内控与改进流程工作,独立或带领团队完成业务流程梳理与优化、内部控制设计、风险管理工作,协助推动集团内控体系的建立和完善,健全符合企业实际发展情况的内部控制制度和流程; 2、带领本部门团队或其他部门团队,完成风险管理体系及内控体系建设工作;参与风险管...