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  • 内审总监(MJ000529)

    • 北京
    • 中文在线数字出版集团股份有限公司

    工作内容:1、负责公司内审工作;2、负责调查违规案件。人选要求:1、财务、经济相关专业优先,有四大工作经历者优先;2、领导或者参与过违规案件的调查;3、有文娱、在线教育行业经验者优先。...

  • 审计总监

    • 北京
    • 北京北大青鸟新能源科技有限公司

    岗位职责:1、搭建公司总部及对下属公司的风险控制和内部审计架构体系,制定风控和内审的制度流程。2、对公司各项管理类、业务类的内部控制制度流程规定,在制度流程下发之前进行复核、协调相关部门实际运行过程中薄弱环节及漏洞的修订、对制度流程执行情况进行审计。3、协助对公司拟投资的项目进行事前尽调审计、...

  • 高级审计师(合肥)

    • 安徽-合肥
    • 国内知名会计师事务所

    岗位职责: 1、二本及以上学历;会计、财务、审计相关专业;35岁以下; 2、企业两年以上财务工作经验或事务所工作经历; 3、CPA考试通过4科以上。...

  • 审计经理

    • 浙江-宁波
    • 某电子科技股份有限公司

    1、本科学历,财务或审计专业毕业(有专业资格证书优先),男女不限; 2、从事审计工作5-8年以上(有上市公司审计工作经历优先),适应出差; ...

  • 审计部副经理

    • 广东
    • 某知名陶瓷企业

    岗位职责: 1.建产健全审计管理制度,规范审计工作; 2.编制年度审计工作计划,制定审计方案,并能组织实施各项审计工作; 3.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及审计总结,并督促结论和合理化建议的落实工作; 4.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风...

  • 审计经理(事务所)

    • 江苏-南京
    • 某行业内知名公司

    项目经理: 能带队做主板上市公司年审项目; 指导助理成长; 沟通顺畅; 愿意接受事务所工作; 审计助理也需要,愿意和公司一些发展的。...

  • 项目经理(会计事务所)

    • 江苏-南京
    • 某行业内知名公司

    要求工作踏实,具有团队协作精神,沟通、协调能力强,无不良执业记录。 一经录用,事务所按同岗同酬发放薪酬待遇、按国家要求办理社会保险,提供较为系统性的业务培训。 任职资格: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流...

  • 催收负责人

    • 广东-深圳
    • 深圳市前海某互联网金融服务有限公司

    职位描述 1、制定管理制度,奖惩办法,对催收小组成员进行考核。 2、负责督促员工对逾期客户进行电话催收,对催收整体工作状况进行分析汇报; 3、监督并指导催收团队成员工作情况、遇到的问题,对各项问题给出合理的建议及解决。 4、制定每月、周、日催收计划及目标,及时分配员工个人的目标值。 5、根据风...

  • 风险经理-部门总

    • 浙江-杭州,上海
    • 国内某知名金融投资企业

    岗位职责:任职要求: 1、具备全日制重点大学经济、管理、会计、金融、法律等相关专业本科以上学历,复合型专业背景优先; 2、五年以上工作经验,具有4年以上国内大型会计所的工作经验; 3、参与过多个投资项目,熟悉投资及尽调流程,具备一定的投资分析报告撰写能力,对项目市场分析、财务分析、项目执行、利...

  • 审计总监

    • 北京
    • 云海肴(北京)餐饮管理有限公司

    职责描述:1、根据公司发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障公司控制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;2、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;3、制定专项审计工作计划,对相关部门提交的案件线索进行定性分析...

  • 内审高级主任

    • 上海
    • 恒隆广场

    1. 审查恒隆内地各项目公司的内部控制系统,并提供切实有效的改进建议;2. 根据团队的审计计划,准时高效地完成国内各项目公司的审计复核工作;3. 评估各项目公司的财务和/或商业风险,实行并推广企业风险管理计划;4. 协助完成由公司管理层指派的其他临时项目并支持集团审计团队的其他日常工作;5. ...

  • 内控经理

    • 广东-深圳
    • 佰仟融资租赁有限公司

    工作职责:1.对公司流程和制度进行完整性评估,识别流程控制点和舞弊风险点;2.组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、分公司审计等内部审计工作;3.根据审计结果提出合理的改进意见,出具审计报告,并跟进后续的改善情况;4.对各类举报、违规案件进行调查取证,出具稽核报告。任职资格:1...

  • IT内审经理(F-18)

    • 上海
    • 上海网鱼信息科技有限公司

    岗位职责:1、 协助上级对集团整体风险程度进行判定,制定相应的审计策略及方案;2、 协助上级对集团内部控制制度的合理性及实施的有效性进行检查和评估(能独立评估IT系统软硬件环境及流程合理性有效性),识别关键风险控制点,提出编写或修订的建议和意见;3、 协助上级制定和完善集团审计计划,设定审计程...

  • 内控内审经理(H-11)

    • 上海
    • 上海网鱼信息科技有限公司

    岗位职责:1、 负责公司内控体系、制度及流程的建立完善;2、 了解和评价公司出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险管理工作;3、制定实施年度内审计划,并跟进内审报告反馈,协调公司各职能部门及组织的后续整改工作; 4、门店经营稽查审计包括差错舞弊稽查、投诉、重大事件的稽核、套现、品质、经营中不...

  • 内控经理

    • 浙江-宁波,浙江-杭州,上海
    • 国内大型新能源上市公司

    岗位职责: 协助内控负责人对内部梳理、优化、风险控制等工作负责。 任职资格: 统招本科以上学历,5年制造型企业内控经验或3年事务所内控咨询经验。...

  • 法务经理

    • 北京
    • 新沃资本控股集团有限公司

    职责描述: 1. 参与公司各业务项目的调查、推进做一些基础调研、资料收集工作,要有强烈的风险防控意识,配合项目组成员,提出合理合法化的建议; 2. 负责公司及附属机构对外合同、协议及其他文书的审核并出具法律意见,确保该文件格式正确、适用法律正当、符合公司及下属机构利益; 3. 跟踪、分析...

  • 风控总监/高级经理

    • 北京
    • 某金融控股集团(资产管理公司)

    岗位职责: 1、负责公司及关联公司法律事务,为公司各职能部门人员提供法律咨询与服务工作; 2、起草、审查和修改公司各类法律文书及合同; 3、参与重大合同的谈判和合同评审并提出法律意见,参与涉及企业权益的重要经济活动,处理有关法律事务; 4、代表公司处理各类诉讼或非诉讼法律事务,维护公司合法权益...

  • 总稽核(区域内审经理)

    • 湖北-武汉
    • 知名上市金融保险集团公司

    岗位职责: 1、组织分配地区稽核资源,推动地区常规稽核、专项稽核和干部离任审计等年度稽核任务的完成; 2、结合问责制,执行各项风险评估工作,推动提升各业务单位风险防范水平; 3、推动内部建设,完善各项管理制度和风险管理体系,严格把关稽核工作程序和稽核报告,推动提升稽核工作质量; 4、做好对员工...

  • 注册会计师合伙人

    • 江苏-苏州
    • 上海某会计师事务所

    岗位职责:1.审计税审; 2.财税培训; 3.项目管理; 任职资格:持有注册会计师证书,且至今连续在会计师事务缴纳社保满五年或以上; 有取得注册会计师证书后最近连续5年在会计师事务所从事下列审计业务的经历: (1) 审查企业会计报表,出具审计报告; (2) 验证企业资本,出具验资报告; ...

  • 审计经理

    • 江西
    • 江西知名房地产企业

    岗位职责: 任职资格:1、会计、审计、财务相关本科以上学历,具备注册会计师或审计师资格优先考虑; 2、10年以上从业经验,3年以上审计师事务所审计经验,一定要有房地产公司同岗位经验3、备国家财务、税务、金融、独立审计的法律法规及准则的专业知识; 4、具备财务软件和办公软件的操作技能; 5、有...