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  • 非保险稽核部-基建审计处负责人

    • 北京
    • 阳光保险集团股份有限公司

    任职要求:1、学历要求:全日制本科或以上学历;硕士学历优先;2、工作经验:6年及以上工作经验;4年及以上房地产行业工作或内审经验;具备监理公司、造价咨询公司及大项目工程项目经理工作经验的优先;3、专业要求:土木工程、工程造价、会计、审计等相关专业;4、具备注册会计师(CPA)或注册内部审计师(...

  • 审计经理

    • 北京
    • 北京融智人力资源有限公司

    岗位职责:1.公司内部审计各项规章制度及工作流程、工作标准的制定、完善;2.根据公司战略目标及审计部年度目标,编制公司年度内部审计工作计划;3.根据审计部年度工作计划,协调资金、人力资源,组织审计工作计划的具体实施;4.根据审计部年度工作计划的完成情况,编写公司年度内部审计工作报告;5.根据审...

  • IT内控经理

    • 北京
    • 北京小米通讯技术有限公司

    1, 识别公司IT系统管理风险点。对IT系统流程设计合理性和执行有效性进行评估 2, 推动内控制度在各技术部门的落地实施,参与新流程的制定与评审。包括但不限于ISO27001,ISO20000,GDPR 3, 熟悉国内外IT相关法律法规与标准,根据IT内控合规要求,编制并更新IT风险控制矩阵(...

  • 审计经理

    • 河南-郑州
    • 河南通冠重工股份有限公司

    职责描述:1、协助配合审计总监进行日常的审计工作;2、根据集团公司下达的工作目标,拟定和完成各类审计项目计划;3、负责与外部审计部门的协调工作;任职要求:1.会计或审计等相关专业本科以上学历,财务中级以上职称或审计师职称;2.要求5年以上审计工作经验,且有三年以上同岗位工作经验;3.熟悉财务管...

  • 工程审计副总监(成本、造价、预算)

    • 北京
    • 多弗国际控股集团有限公司

    岗位职责:1、根据集团公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营项目审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计工作方案;负责具体审计项目的实施;3、组织实施审计,共同或独立完成各项工程审计(含成本、招采、进度、质量、研发设计、规划等)任务;4、...

  • 审计经理

    • 北京
    • 多弗国际控股集团有限公司

    岗位职责:1、根据集团公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营项目审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计工作方案;负责具体审计项目的实施;3、起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;4、审...

  • 审计经理,广州天河,Z0619

    • 广东-广州
    • 广州专亚企业管理顾问有限公司

    职位:审计经理职位要求:1、本科及本科以上学历,财务管理、会计及相关专业;2、在其他事务所工作五年以上,并连续三年以上担任大型项目或上市公司项目负责人,并在其报告上签字;3、了解国内、国际会计审计准则、熟悉企业购并及改组上市业务、熟练掌握企业集团的合并报表审计工作;4、能全面负责中小型项目,工...

  • 质控经理,英文,Z0619

    • 广东-广州
    • 广州专亚企业管理顾问有限公司

    职位:质控经理任职要求:1)工作经验:五年以上大中型证券事务所审计经验,一年以上审计经理经验;作为项目负责人参与IPO,上市公司或大型国有企业审计业务经验两年以上2)学历专业:本科以上学历3)资格证书:注册会计师4)通用工作技能:熟练掌握国内会计准则、制度和国内审计准则,了解国际会计、审计准则...

  • 审计经理

    • 浙江-宁波
    • 某知名电池制造企业

    岗位职责: 1.负责公司年度审计计划的编制工作,带领团队进行离任审计、内控审计、管理审计及专项审计; 2.编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据; 3.组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案; 4.完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1.男性,...

  • 审计经理

    • 上海,北京,广东-深圳
    • 某知名公司

    负责集团下属3家子公司的 审计、内审内控、合规监察工作 负责集团下属3家子公司的 审计、内审内控、合规监察工作 负责集团下属3家子公司的 审计、内审内控、合规监察工作 负责集团下属3家子公司的 审计、内审内控、合规监察工作...

  • 内控经理

    • 浙江-宁波
    • 某知名电池制造企业

    岗位职责: 1、全面配合内控负责人完成各类增强内控与改进流程工作,独立或带领团队完成业务流程梳理与优化、内部控制设计、风险管理工作,协助推动集团内控体系的建立和完善,健全符合企业实际发展情况的内部控制制度和流程; 2、带领本部门团队或其他部门团队,完成风险管理体系及内控体系建设工作;参与风险管...

  • 审计主管

    • 天津
    • 某科技公司

    岗位职责: 1、带队组织完成审计相关业务,制定合理的项目工作安排计划及节点把控; 2. 独立挖掘及开发客户能力,促成审计等财税项目签单合作; 3、为等其他部门提供技术咨询与支持,协助促成签单; 4、制定部门整体工作规划,完成团队架构搭建及人员培养工作; 5、开发优质合作会所渠道,并筹备完成...

  • 审计主管 多聘

    • 北京
    • 国内某知名企业

    岗位职责:1、建立和完善公司内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 4、对审计项目进行调查、核实,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价,对审计整改情况进行跟踪检查; 5、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子...

  • 审计主管

    • 浙江-杭州
    • 国内知名公司

    岗位职责: 1.结合部门目标与职能职责,协助部门负责人制定年度审计计划; 2.实施年度计划确定之各类专项审计任务并根据部门负责人安排,负责落实或协助部门负责人对突发事项的调查直至工作完成; 3.根据部门负责人要求,拟定、组织、实施审计标准等审计制度并逐步完善相关审计作业流程及指南; 4.日常搜...

  • 审计总监/高级经理--上市文化传媒集团

    • 北京
    • 上海天才网络有限公司

    审计总监/高级经理--上市文化传媒集团文化传媒和在线教育平台,招聘审计总监/高级经理,四大背景+企业落地经验,总体负责内审、内控和反舞弊。客户简介我们的客户聚焦文化传媒、在线教育,是一家创业板上市公司,在行业内处于领先位置。现诚聘一名审计总监/高级经理加入,帮助企业跑得更快更远。工作内容这份工...

  • 财务审计

    • 山东-济宁
    • 某大型地产公司

    岗位职责:1.财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订。 2.审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况。 3.审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估。 4.监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作。 5....

  • 审计总监

    • 山东-济南,山东-青岛,山东-烟台
    • 山东某科技公司

    1、根据年度审计评价计划,结合公司具体情况,编制具体审计计划; 2、按照内部审计标准实施具体审计任务,进行现场审计,以工作底稿进行记录,对审计事项承担工作责任; 3、根据审计事实、客观分析与被审单位进行沟通,探讨审计问题的改进办法,帮助提高对存在问题的认识,提出整改建议,并在沟通的基础上起草审...

  • 财务审计

    • 上海,江苏,浙江
    • 国内某知名企业

    岗位职责: 1、建立内控审计工作标准、编制审计计划、程序,适时修订完善; 2、参与企业内控体系的设计与建设,结合企业内部控制原则与公司实际情况,提出合理化建议; 3、组织开展对内控运行审计,跟踪公司制度、流程的运行状况,对企业内部控制的有效性和风险进行评价; 4、监督审计结果改进的落实情况; ...

  • 财务审计督查主管

    • 辽宁-大连
    • 某集团性500强企业

    1)负责本专业财务全面的审计业务工作 2)协助直属上级制定本专业的审计流程 3)协助直属上级制定本专业的审计内容、审计规则及审计制度 4)负责对直属下级审计工作的审核、指导等工作 5)负责对直属下级的业务能力的培训 6)负责与本专业相关的其他业务工作 7)完成直属上级交办的其他工作...

  • 审计经理

    • 辽宁-大连
    • 某集团性500强企业

    一、行政类: 所在部门的日常行政事务监督考核 二、业务类: 1)协助审计总监做好部门审计计划 2)审核各审计小组的审计项目及审计计划 3)协调各审计小组与被审计部门的工作 4)独立带领审计小组开展日常审计共组 5)督查各审计小组的工作进度 6)负责部门岗位职责的修订 7)审计小组的廉政管理 8...