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  • 财务审计

    • 上海,江苏,浙江
    • 国内某知名企业

    岗位职责: 1、建立内控审计工作标准、编制审计计划、程序,适时修订完善; 2、参与企业内控体系的设计与建设,结合企业内部控制原则与公司实际情况,提出合理化建议; 3、组织开展对内控运行审计,跟踪公司制度、流程的运行状况,对企业内部控制的有效性和风险进行评价; 4、监督审计结果改进的落实情况; ...

  • 财务审计督查主管

    • 辽宁-大连
    • 某集团性500强企业

    1)负责本专业财务全面的审计业务工作 2)协助直属上级制定本专业的审计流程 3)协助直属上级制定本专业的审计内容、审计规则及审计制度 4)负责对直属下级审计工作的审核、指导等工作 5)负责对直属下级的业务能力的培训 6)负责与本专业相关的其他业务工作 7)完成直属上级交办的其他工作...

  • 审计经理

    • 辽宁-大连
    • 某集团性500强企业

    一、行政类: 所在部门的日常行政事务监督考核 二、业务类: 1)协助审计总监做好部门审计计划 2)审核各审计小组的审计项目及审计计划 3)协调各审计小组与被审计部门的工作 4)独立带领审计小组开展日常审计共组 5)督查各审计小组的工作进度 6)负责部门岗位职责的修订 7)审计小组的廉政管理 8...

  • 内控审计经理

    • 北京-朝阳区
    • 中体产业集团股份有限公司

    岗位职责:1、根据集团发展战略,建立健全公司内部控制和内审管理体系,制定集团内控内审工作长期规划及年度工作计划,协助公司管理层监督和防范风险事件,提升公司风险管理能力;2、组织推进集团内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化;3、负责公司内部财务、预算、反舞弊等专项审计工作;收集、整理审计...

  • 审计总监

    • 北京
    • 华都联合控股集团有限公司

    岗位职责: 1.负责集团内审审计部门的管理工作; 2.负责组织集团各企业财务、内控、运营、绩效的内部审计工作; 3.负责集团内部控制规范及风险管理系统的检查、评价及咨询工作; 任职要求: 1.掌握岗位发展所需的财务、审计专业知识,具备完整的知识结构; 2.熟悉财务核算、内控规范、税收筹划、运营...

  • 审计经理

    • 上海
    • 上海高凡人才信息咨询有限公司

    岗位职责: 1、全面关注公司风险,以风险为基础行使内部审计监督权,完成对公司内部考核财务与业务数据的内部审计和确认,并对其经营活动的效率和效果进行分析评价; 2、根据公司的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度工作计划; 3、负责对公司年度及任期经营预算的审核、管理和监督; ...

  • 内审岗

    • 北京
    • 阳光财产保险股份有限公司3

    岗位职责:1、根据事业部要求,制定事业部全年审计计划;2、根据审计计划开展常规审计活动、根据事业部需求拟定并执行专项审计活动(包括业务类、财务类、内控类、突发案件类等),根据制度要求对关键岗位人员开展任中审计和离任审计活动;3.根据审计方案及审计计划,以风险为导向,按照审计程序开展非现场、现场...

  • 审计经理

    • 上海
    • 上海冀越企业管理咨询有限公司

    有服装行业行业经验,汇报上级为公司董事长,负责公司所有的审计工作,包括销售审计、门店审计和过程控制等...

  • 审计主管

    • 北京
    • 四达时代集团

    职责描述:1、在集团公司审计经理领导下,参与维护集团公司海外利益安全保障体系建设,在跨部门联合作战中能够独当一面。2、在集团公司审计经理指导下,协助完成海外(非洲)项目国公司(子公司或合资公司)投资、经营和经济审计工作。3、独立组织项目组对在建工程进行全程审计跟踪,定期或不定期完成对工程合同签...

  • 审计监察经理

    • 广东-广州
    • 雅居乐地产置业有限公司

    职责概要:1、根据国家法律和公司章程的要求,编制、更新及修改审计监察制度及实施细则初稿,收集各中心/部门营运管理制度并进行审计监察;2、组织实施各项审计监察计划和其它审计监察事项;3、组织实施对集团内部人员或外部合作单位的廉政举报事项调查,负责廉洁培训、管理制度修订、防范运营及廉政风险、堵塞管...

  • 内控经理

    • 广东-深圳
    • 佰仟融资租赁有限公司

    工作职责:1.对公司流程和制度进行完整性评估,识别流程控制点和舞弊风险点;2.组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、分公司审计等内部审计工作;3.根据审计结果提出合理的改进意见,出具审计报告,并跟进后续的改善情况;4.对各类举报、违规案件进行调查取证,出具稽核报告。任职资格:1...

  • IT内审经理(F-18)

    • 上海
    • 上海网鱼信息科技有限公司

    岗位职责:1、 协助上级对集团整体风险程度进行判定,制定相应的审计策略及方案;2、 协助上级对集团内部控制制度的合理性及实施的有效性进行检查和评估(能独立评估IT系统软硬件环境及流程合理性有效性),识别关键风险控制点,提出编写或修订的建议和意见;3、 协助上级制定和完善集团审计计划,设定审计程...

  • 内控内审经理(H-11)

    • 上海
    • 上海网鱼信息科技有限公司

    岗位职责:1、 负责公司内控体系、制度及流程的建立完善;2、 了解和评价公司出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险管理工作;3、制定实施年度内审计划,并跟进内审报告反馈,协调公司各职能部门及组织的后续整改工作; 4、门店经营稽查审计包括差错舞弊稽查、投诉、重大事件的稽核、套现、品质、经营中不...

  • 审计经理

    • 广东-佛山-顺德区
    • 佛山市顺德区巴德富实业有限公司

    岗位职责: 1、负责组织制定、修改和更新公司的审计管理制度和审计监察流程,并监督审计流程制度的实施;2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;3、组织对集团总部及所属公司的财务收支计划、投资和费用预算的执行以及经济效益进行审计监察;4、组织对集团各部门及所属公司领导...

  • 审计高级经理

    • 上海
    • 中美联泰大都会人寿保险有限公司

    岗位职责:1. Responsible for performing all audit assignments in accordance with the NYHO Auditing Department Statement of Policy and the Standards for ...

  • IT内控经理

    • 北京
    • 北京小米通讯技术有限公司

    1, 识别公司IT系统管理风险点。对IT系统流程设计合理性和执行有效性进行评估 2, 推动内控制度在各技术部门的落地实施,参与新流程的制定与评审。包括但不限于ISO27001,ISO20000,GDPR 3, 熟悉国内外IT相关法律法规与标准,根据IT内控合规要求,编制并更新IT风险控制矩阵(...

  • 审计经理(控股公司)

    • 广东-珠海
    • 珠海正方公共资源运营有限公司

    岗位职责:1.制定公司审计制度,建立审计体系,实时负责审计制度在公司的执行与落实情况,并监督公司相关规章制度的实施;2.负责审计报告和审计调查报告的审核,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;3. 完成上级领导交办的其他工作。 任职资格:教育要求:本科以上财务、审...