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找到 40 个 审计, 金融服务业 相关的职位

  • 审计经理

    • 北京市海淀区北三环西路32号恒润国际大厦1507室
    • 10,000起,五险一金、双休、带薪年假、节日福利、员工体检、员工意外险等
    • 北京匡正会计师事务所有限公司

    1. 本科及以上学历 2. 具有注册会计师执业资格 3. 有5年以上会计事务所审计经验或...

    首选职位

  • 资金总监

    • Shanghai (CN)
    • 面议,年薪+补贴+奖金,具备市场竞争力的薪酬
    • 广州越秀融资租赁有限公司

    国资背景融资租赁公司子公司资金总监,全权负责上海子公司的直融、间融工作,股东背景雄厚,职业发展空间巨大。

    首选职位

  • 实习生

    • 北京市海淀区北三环西路32号恒润国际大厦1507室
    • 本科80元/天,研究生100元/天,双休、带薪年假、节日福利、员工体检、员工意外险等
    • 北京匡正会计师事务所有限公司

    岗位职责 1.协助项目组完成现场审计工作 2.工作底稿的整理及归档

    首选职位

  • 审计总监

    • 吉林-长春
    • 吉林省荣发集团有限公司

    1、全面负责集团审计部工作,组织制定部门工作发展规划,各类计划与预算方案; 2、组织制定内部审计制度及工作程序,并督促、检查制度的贯彻执行; 3、根据有关要求负责组织对公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督; 4、组织对集团公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合...

  • 审计-项目经理

    • 上海-黄浦区
    • 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    岗位职责:1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;2.独立承担中型项目的汇总及合并工作;3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;5.对项目组成员进行有效的指导和培训;6.保持与客户良好的沟通,与客户讨论并...

  • 审计-业务经理

    • 上海-黄浦区
    • 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    岗位职责:1. 能够独立处理大中型项目的汇总、合并工作等复杂的技术性工作;2. 能组织好大型项目的管理工作,是项目顺利实施;3. 通过相关业务咨询与观察,积极为客户提供有附加值的服务;4. 主动深入了解客户,包括其产品和市场等;从客户的角度,理解惬意的问题和需要;5. 有效指导下级员工,提供建...

  • 审计-高级经理

    • 上海-黄浦区
    • 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    岗位职责:1. 具备独立处理大型项目的专业技能及协调管理能力;2. 能组织好大型项目的管理工作,使项目顺利实施;3. 具备有效的业务开拓和推销服务技巧,寻求并理解客户的要求,;4. 主动深入了解客户,包括其产品和市场等;从客户的角度,理解惬意的问题和需要;5. 有效与其他部门的专家协作,在适当...

  • 审计-项目经理(日语)

    • 上海
    • 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    岗位职责:1. 能够协助完成中型常规公司审计工作,或小型特殊项目审计工作; 2. 在大型集团审计项目中担任相对重要审计任务; 3. 日本客户审计项目的的协调、管理同时要汇报客户,包括与日本总部沟通。 任职资格:1. 会计、审计相关专业毕业,5年及以上事务所工作经验; 2. 精通日语,拥有日语学...

  • 内控经理

    • 北京
    • 北京中税网控股股份有限公司

    岗位职责:(一)、内控管理体系的建设1、负责组织制定公司内控管理体系、制度和相关流程;2、负责组织公司下属分子公司制定相应的内控管理体系、制度和流程。3、根据公司发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。(二)、管理制度与流程的建立于完善1、组织制定公司年度规章制度及流程建设工作计划,并跟踪...

  • IT审计经理

    • 重庆
    • 审计评估部

    岗位职责: 1、参与起草IT审计相关的各项规章制度和操作流程,并及时修订完善; 2、参与制定全年和各阶段的IT审计工作计划; 3、根据审计工作计划,参与对全行信息科技活动开展全面审计、专项审计和后续审计,并对问题整改情况进行跟踪验证; 4、参与执行内部审计程序,协助撰写审计方案、审计报告、专题...

  • 审计经理

    • 北京-顺义区
    • 国测地理信息科技产业园集团有限公司

    岗位职责:1.全面组织审计部门工作规划的拟定和年度审计计划的编制工作,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计预算, 制定及完善关于内部监察管理的相关制度;2.制定具体项目审计方案,组织实施具体审计项目,合理进行审计人员分工,指导检查审计人员工作;3.对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查...

  • 审计经理-某知名快消品牌

    • 北京
    • 北京辛格玛企业管理顾问有限公司

    岗位关键职责:1. 参与拟定并完善审计制度和工作流程及制定年度内部审计计划和审计费用预算。2. 审核审计实施方案,复核审计底稿和报告,在工作中对下属员工提出专业指导。3. 带队完成对集团及下属公司财务收支审计、经营效益审计、离任审计、合同审计、 尽职调查和其它专项审计。4. 负责协调部门对外关...

  • 内审经理

    • 北京
    • 北京阳光海天停车管理有限公司第一分公司

    岗位职责:1、负责梳理公司财务内控流程,搭建财务管理体系;2、负责梳理与优化财务会计预算系统,对接信息部,推进企业流程信息化及ERP的建立;3、编写内控手册和风险管理手册。任职要求:1、 财务、会计、经济、管理类相关专业本科及以上学历;2、 具有4-5年及以上的4大会计师事务所或企业内控经验,...

  • 报表主管

    • 北京-海淀区
    • 团车互联网信息服务(北京)有限公司

    Responsibility:1、Cooperate with annual and quarter audit, prepare consolidated financial statements &important notes to financial statements items ...

  • 内审总监

    • 上海-普陀区
    • 浙江盛泰服装集团股份有限公司

    Job descriptionTo help the company to achieve important business objectives, sustain and improve performance, the mission of this role is to increa...

  • 内控经理

    • 北京-丰台区
    • 北京晶澳太阳能光伏科技有限公司

    工作职责 Major responsibilities1. 结合公司的发展需求,推动公司内控体系的完善,梳理、建立、优化总部和基地各业务环节及职能部门的内控流程,协助建立有效的内控环境;2. 梳理现有制度体系,协助总部及各基地建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强;3....

  • 审计经理及助理

    • 北京
    • 北京西燕三林会计师事务所(普通合伙)

    项目经理1、具有注册会计师执业资格2、三年以上事务所工作经验3、能够单独完成项目4、具有良好的沟通能力和团队精神...

  • 审计经理(美股上市)

    • 北京
    • 瑞思(天津)教育信息咨询有限公司

    主要工作职责:* 能够独立开展财务审计、运营审计、SOX内控审计及各类专项审计等,以及带团队开展审计项目,工作内容包括制定审计方案、编制通知书、召开进场会/离场会、现场访谈/抽样/穿行测试、编写工作底稿、编制阶段沟通报告、撰写正式报告等;* 开展企业风险评估,评价风险管理程序运行情况;* 保持...

  • 审计经理

    • 北京
    • 北京融智人力资源有限公司

    岗位职责:1.公司内部审计各项规章制度及工作流程、工作标准的制定、完善;2.根据公司战略目标及审计部年度目标,编制公司年度内部审计工作计划;3.根据审计部年度工作计划,协调资金、人力资源,组织审计工作计划的具体实施;4.根据审计部年度工作计划的完成情况,编写公司年度内部审计工作报告;5.根据审...

  • 国际部业务总监(高级审计经理)

    • 北京-西城区
    • 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    1.了解本所国际业务需求,并收集本所加入国际事务所组织其他海外成员所的相关信息,寻找适合的合作事务所;2.负责与本所业务团队及国外合作事务所的沟通,包括达成合作意向前的沟通,业务过程中及对业务结果的沟通,沟通方式包括邮件往来及电话会议等;3.复核国外合作事务所底稿及报告,有必要时进行现场复核,...

  • IT审计师

    • 北京-西城区
    • 北京华兴诚财务咨询有限公司

    工作职责:1、按照项目计划执行IT审计项目;2、填写工作底稿,编制IT审计报告,提出审计发现和建议;3、为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;4、完成内部分配的其他工作。任职资格:1、大学毕业生或以上学历,IT、审计等相关专业;2、3年以上IT审计相关经验;3、熟悉COBIT相关知识,持有相...

  • 审计报告质量复核人员

    • 北京-朝阳区
    • 北京华兴诚财务咨询有限公司

    任职要求:1、年龄在35-45之间,大学本科以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,CPA执业资格,男女均可;2、精通并熟练掌握《中国注册会计师执业准则》等相关行业知识;3、具有高度的责任感,工作认真、细致,原则性较强;4、及时发现且能解决重大的会计、审计问题的能力,准确的文字表达能力,良好...

  • 技术标准项目经理

    • 北京
    • 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    岗位职责:1、研究国际国内审计准则;2、参与撰写审计准则实施或审计标准、解读相关的技术指引或内部刊物;3、主持或参与审计实务案例研究;4、提供审计问题技术支持或培训;5、从事与审计准则相关其他技术支持工作。 任职资格:1、具有五年以上大型会计师事务所从业经验,具有CICPA资格或境外注册会计师...