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找到 126 个 审计, 金融服务业 相关的职位

  • 内审经理

    • 北京-朝阳区
    • 北京某旅行社有限公司

    工作职责: 1、根据年度内部审计计划,执行审计项目,包括常规审计、专项审计、经济责任审计等 2、按照年度内部审计计划,实施内控有效性测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的 评估且出具评估报告,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议 3、协助优化内部审计工作流程,提高工作效率 4、领导...

  • 某证券公司总部稽核经理

    • 上海
    • 某猎头公司代招

    工作职责: 1、参与对公司及所属单位各项业务、经营活动、财务收支、内部控制等内部审计工作。 2、作为项目负责人,带队开展审计项目,编写审计报告。 3、参与审计制度流程的制定修订,积极开展审计业务研究。 4、完成交办的各类工作事项等。 任职要求: 1、研究生及以上学历;三年以上工作经验。 2、财...

  • 高级审计

    • 北京
    • 国内某知名在线教育公司

    1.负责总公司及子公司的财务审计,风控审计,高管年度审计等; 2.能适应出差; 3.有几年内审经验。...

  • 高级审计员(日语)

    • 上海
    • 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    岗位职责:1. 能够协助完成中型常规公司审计工作,或小型特殊项目审计工作; 2. 在大型集团审计项目中担任相对重要审计任务; 3. 日本客户审计项目的的协调、管理同时要汇报客户,包括与日本总部沟通 任职资格:1. 会计、审计相关专业毕业,4年及以上事务所工作经验; 2. 精通日语,拥有日语学习...

  • 审计经理--常温营销中心CW62

    • 上海
    • 光明乳业股份有限公司

    岗位职责:1、对营销中心各部门现有内控制度进行评估、完善,并监督各部门内控制度的执行情况;2、建设营销中心审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;4、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;5...

  • 财务审计员(001332)

    • 上海
    • 威马汽车技术有限公司

    岗位职责:1、付款流程的完善及相关内部控制流程的改进;2、团队工作及单据的审核,公司付款审批制度,报销制度的落实;3、参与ERP系统,BPM系统,及相关联的其他系统的实施改进;4、落实进项税的认证管理,确保发票抵扣与账务记录的一致性;5、落实应付账款、预付账款等会计科目分析及追踪,控制风险。...

  • 运营审计高级经理(J13059)

    • 上海
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、对内审团队进行管理和指导,对营运部门各项流程的设定提供审计建议,保证每项新流程的可行性、有效性、低风险性; 2、依据管理需求和标准建立运营检查流程,优化检查标准,制定检查工作安排; 3、对门店的交易进行风险控制和审计,规避营运各环节风险的发生; 4、对异常交易进行分析和调查,发...

  • 开发审计经理(J13055)

    • 北京
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、制定计划开展特殊审计项目,完成审计报告、审计意见书、审计建议书等的撰写; 2、多渠道获取审计资料和证据,发现违规违制问题,包含但不限于租金成本等风险点; 3、组织项目资料的收集、整理、上报归档工作,整改情况进行后续审计评估; 4、同时协助各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估...

  • 运营审计高级经理(J13059)

    • 北京
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、对内审团队进行管理和指导,对营运部门各项流程的设定提供审计建议,保证每项新流程的可行性、有效性、低风险性; 2、依据管理需求和标准建立运营检查流程,优化检查标准,制定检查工作安排; 3、对门店的交易进行风险控制和审计,规避营运各环节风险的发生; 4、对异常交易进行分析和调查,发...

  • IT审计师(ITGC/ITAC/CAATs)(J13058)

    • 北京
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、评价公司各项IT管理制度及管控流程的完整性、合理性、适用性和有效性; 2、开展IT专项审计工作,包括对IT安全的审计、IT系统的审计、数据分析等; 3、负责执行ITGC、ITAC等相关测试工作; 4、结合业务流程独立执行各类IT相关内控测试,及时发现公司经营活动中存在的潜在问题...

  • 开发审计经理(J13055)

    • 上海
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、制定计划开展特殊审计项目,完成审计报告、审计意见书、审计建议书等的撰写; 2、多渠道获取审计资料和证据,发现违规违制问题,包含但不限于租金成本等风险点; 3、组织项目资料的收集、整理、上报归档工作,整改情况进行后续审计评估; 4、同时协助各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估...

  • 工程审计总监

    • 上海
    • 某集团

    1、根据审计计划和方案执行工程建设、招标采购、成本控制、专项调查等审计项目的实质性审查; 2、负责对工程管理制度和流程执行进行实质性测试; 3、编制工作底稿,收集审计证据,提出审计发现和建议; 4、根据审查结果汇编审计小结; 5、主要职能是根据公司的工程管理制度进行制度审查,同时应具备一定的现...

  • 法务风控负责人

    • 北京
    • 国内某产融结合控股集团

    岗位职责: 1、建立涵盖集团主营业务的风险控制管理体系,完善风险管理流程; 2、识别业务运营过程中潜在的风险点并提出相应的规避措施及实际操作方案; 3、组织对项目进行现场尽调,出具风险控制意见及方案; 4、针对项目制定监管措施,定期监管跟踪,出具风险预警提示和风险评估报告; 5、关注集团业务相...

  • 风险策略岗

    • 上海
    • 国内某五百强企业

    岗位职责:1.针对不同海外市场,负责各海外公司准入、评级、管理、策略的整体工作管控,制定相应的风控政策; 2.接洽海外外部风控数据供应商,有效引入当地风控数据及技术; 3.具备数据分析能力,能依据各种报表、记录、数据,进行分析,了解客户行为及风险表现; 4.参与新产品、新业务的评审,有效评估风...

  • 审计经理

    • 北京
    • 北京和裕房地产开发有限公司

    岗位职责:职位描述: 1、负责集团审计管理体系建设并不断优化相关制度及工作流程; 2、负责对集团全国各汽车4S进行常规审计及其他专项审计,并出具审计报告; 3、对审计过程中发现的违纪事项进行违纪调查。 任职资格:...

  • 内审

    • 上海
    • 上海裴特企业管理咨询有限公司

    J-SOX相关工作全般*包括社内自我评价实施、外部审计法人对应、总公司内部审计室对应预算&实绩管理(年度预算编制、月次实绩汇总及汇报、年中预算更新)信用管理(额度授信、账龄管理、商账催收、未回收案件跟进)合并报表审核分公司的管理支持融资租赁业务男女不限28-45岁日语流利,有日企集团公司工作经...

  • 审计主管(002282)

    • 北京
    • .

    岗位职责:1、子公司、销售分支机构例行审计;2、子公司、销售分支机构绩效审计;3、子公司、销售分支机构专项审计;4、经济责任审计等。 任职资格:1、子公司、市场营销审计审计岗位要求本科及以上学历,财务、审计、经济管理等相关专业,从事财务、审计等相关工作3年以上,具有中级以上财务、审计等专业职称...

  • 财务审计经理

    • 北京-海淀区
    • 铭泰投资发展集团

    岗位职责:1、负责集团及下属子公司的内控审计、财务审计、舞弊审计及其它专项审计;2、协助审计部长建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;3、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;4、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;5、督促审计结论和建议的...

  • 审计总监(新能源+地产)

    • 北京
    • 中移(上海)信息通信科技有限公司

    1、 学历最低统招本2、 需要有新能源、地产、矿业等多元化集团审计总监背景3、 负责搭建风控审计监察体系和团队,要有风控体系建设、工程审计、专项审计等经验...

  • 报表经理

    • 北京
    • 北京图为先科技有限公司

    岗位职责:1.负责完成公司报表工作,熟悉报表编制,合并报表等相关工作2.编制公司年度、季度、月度财务报告,并根据执行情况分析差异,出具财务分析报告,具有一定分析数据能力;3,协助部门主管负责各个子公司会计监督和财务工作的组织管理、检查改进与业务指导,保证集团各个子公司财务工作及会计核算体系的正...