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找到 309 个 审计, 金融服务业 相关的职位 for 中国 - 人民币 - RMB

  • 国际业务部项目经理(注册会计师)

    • 广东-珠海
    • 立信会计师事务所珠海分所

    岗位职责: (1) 能带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计,主要海外公司审计和跨国咨询业务;(2)独立承担大中型项目的审计现场负责人的工作;(3)协助组织和执行对部门员工进行有效的指导和业务培训。 职位要求:1、有海外审计经验,熟练掌握专业英语并能用英文熟练与客户交流;2、具有3...

  • 高级审计员(日语)

    • 上海
    • 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    岗位职责:1. 能够协助完成中型常规公司审计工作,或小型特殊项目审计工作; 2. 在大型集团审计项目中担任相对重要审计任务; 3. 日本客户审计项目的的协调、管理同时要汇报客户,包括与日本总部沟通 任职资格:1. 会计、审计相关专业毕业,4年及以上事务所工作经验; 2. 精通日语,拥有日语学习...

  • 审计项目经理

    • 福建-福州
    • 立信会计师事务所福建分所

    一、岗位职责 1:从事审计、并购尽调、财务顾问等业务。 2:从事高挑战性的大公司税收筹划 3:按公司要求做好工作质量控制。 薪酬:月基本工资+提成,保底年薪180000(税后),上不封顶,保底年薪不含销售提成,如有销售,年薪更高。 薪酬发放:每个月按10000元进行预发放,工作满12...

  • 审计经理

    • 福建-泉州
    • 艾派集团(中国)有限公司

    工作职责: 1、负责制订年度审计计划,监督审查总公司及各分支机构的各项审计工作;2、建立内部审计体系,完善内部审计程序; 3、评价公司财务管理和各项制度的执行情况, 4、组织开展公司内部控制流程描述和系统优化项目; 5、对财务管理、内部控制、风险管理方面提出管理建议,以确保公司资产安全及业务流...

  • 审计经理--常温营销中心CW62

    • 上海
    • 光明乳业股份有限公司

    岗位职责:1、对营销中心各部门现有内控制度进行评估、完善,并监督各部门内控制度的执行情况;2、建设营销中心审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;4、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;5...

  • IT&大数据审计合伙人

    • 上海
    • 永辉超市股份有限公司

    1、建立IT审计风险清单及审计流程 2、负责大数据审计平台搭建及系统维护工作 3、通过风险评估草拟年度审计计划 4、根据审计计划、提报审计项目,编制项目计划、组织审计小组、执行项目完成报告,通过审计报告,识别审计对象存在的风险,评估制度及管控机制的有效运行情况,提出整改意见,推动制度及管理机制...

  • 财务审计员(001332)

    • 上海
    • 威马汽车技术有限公司

    岗位职责:1、付款流程的完善及相关内部控制流程的改进;2、团队工作及单据的审核,公司付款审批制度,报销制度的落实;3、参与ERP系统,BPM系统,及相关联的其他系统的实施改进;4、落实进项税的认证管理,确保发票抵扣与账务记录的一致性;5、落实应付账款、预付账款等会计科目分析及追踪,控制风险。...

  • 运营审计高级经理(J13059)

    • 上海
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、对内审团队进行管理和指导,对营运部门各项流程的设定提供审计建议,保证每项新流程的可行性、有效性、低风险性; 2、依据管理需求和标准建立运营检查流程,优化检查标准,制定检查工作安排; 3、对门店的交易进行风险控制和审计,规避营运各环节风险的发生; 4、对异常交易进行分析和调查,发...

  • 开发审计经理(J13055)

    • 北京
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、制定计划开展特殊审计项目,完成审计报告、审计意见书、审计建议书等的撰写; 2、多渠道获取审计资料和证据,发现违规违制问题,包含但不限于租金成本等风险点; 3、组织项目资料的收集、整理、上报归档工作,整改情况进行后续审计评估; 4、同时协助各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估...

  • 运营审计高级经理(J13059)

    • 北京
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、对内审团队进行管理和指导,对营运部门各项流程的设定提供审计建议,保证每项新流程的可行性、有效性、低风险性; 2、依据管理需求和标准建立运营检查流程,优化检查标准,制定检查工作安排; 3、对门店的交易进行风险控制和审计,规避营运各环节风险的发生; 4、对异常交易进行分析和调查,发...

  • IT审计师(ITGC/ITAC/CAATs)(J13058)

    • 北京
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、评价公司各项IT管理制度及管控流程的完整性、合理性、适用性和有效性; 2、开展IT专项审计工作,包括对IT安全的审计、IT系统的审计、数据分析等; 3、负责执行ITGC、ITAC等相关测试工作; 4、结合业务流程独立执行各类IT相关内控测试,及时发现公司经营活动中存在的潜在问题...

  • 开发审计经理(J13055)

    • 上海
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、制定计划开展特殊审计项目,完成审计报告、审计意见书、审计建议书等的撰写; 2、多渠道获取审计资料和证据,发现违规违制问题,包含但不限于租金成本等风险点; 3、组织项目资料的收集、整理、上报归档工作,整改情况进行后续审计评估; 4、同时协助各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估...

  • 区域内控经理(工作地:马来西亚)

    • 广东-深圳
    • 旗滨集团

    1、负责所在区域内控工作的全面管理,包括但不限于:编制区域年度/月度工作计划、汇总区域内控月报并报送集团审计内控部、内控体系建设、风险评估、流程优化、组织内控培训、跟踪缺陷整改落实等; 2、根据外部监管要求和集团内在管理需要,对标准手册进行完善、修订和发布;结合集团各单位的实际业务...

  • 审计经理(J10279)

    • 浙江-杭州
    • 南都物业

    岗位职责:1、 制订公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;2、 按照审计计划,制订具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作(管理审计、经济责任审计、内控审计、财务审计等);3、 参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并能够针对审计发现的问题给出整改建议;4、通过审计...

  • 审计经理(杭州)

    • 浙江-杭州
    • 保利房地产(集团)股份有限公司

    岗位职责:1、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;3、审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少...

  • 审计经理

    • 天津,广西-南宁
    • 某互联网大健康企业

    岗位职责: 1. 参与编制公司内部审计制度;组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价; 2. 组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告; 3. 组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计; 4. 对被审计单位跟踪整改及问责,实...

  • 审计经理

    • 天津
    • 科技公司

    岗位职责: 1. 负责建设符合上市公司要求的内控以及审计体系,制定公司内控以及审计制度并完善相应的工作流程,负责公司内部风险控制及风险管理实施工作。 2. 负责审计风险控制与管理,组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。 3. 负责配合公司上市及各项审...

  • 工程审计总监

    • 上海
    • 某集团

    1、根据审计计划和方案执行工程建设、招标采购、成本控制、专项调查等审计项目的实质性审查; 2、负责对工程管理制度和流程执行进行实质性测试; 3、编制工作底稿,收集审计证据,提出审计发现和建议; 4、根据审查结果汇编审计小结; 5、主要职能是根据公司的工程管理制度进行制度审查,同时应具备一定的现...

  • 内审经理

    • 天津
    • 天津某工程股份有限公司

    工作地点:天津滨海新区塘沽 年龄要求 :30岁左右 学历要求 :硕士及以上学历,金融、财务、法律相关专业 能力要求 :具有5年以上的内审咨询经验或四大会计师事务所审计工作经验 素质要求:具备较强的审查能力、分析判断能力和良好的风险合规意识,以及 扎实的金融经济专业知识 勤奋努力,责任心强,富...

  • 审计项目经理(合肥)

    • 安徽-合肥
    • 国内某知名会计师事务所

    岗位职责: 1. 带领审计小组完成项目现场工作(IPO、新三板、上市公司年报等审计项目); 2. 独立承担中、小型项目的审计工作; 3. 负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业优先; 2. 三年以上证券资格会计师事务所工作...