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  • 内审副总监

    • 上海
    • 上海利真汽车服务咨询有限公司

    工作职责:1.配合审计委员会,根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案; 根据公司战略,制定年度内控内审计划,并组织落实;2.负责内审部门日常管理,包括但不限于:队伍搭建、内部流程制度建立、绩效考核等3.主导公司内部...

  • 内部审计(J10412)

    • 广东-广州
    • 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司

    岗位职责:1、以风险为导向制定年度内部审计项目计划,并开展相关工作;2、跟踪内部审计建议的整改完成工作;3、按要求开展内部控制、风险管理与合规管理的评价工作;4、配合审计机关和上级主管部门对东风日产的审计工作;5、配合公司工会经审委员会开展工会费用专项审计;6、接受上级主管部门委托开展经济责任...

  • 审计高级经理

    • 北京
    • 国内知名会计师事务所

    岗位职责: 执业注册会计师资格,注册3年以上; 5年以上会计师事务所从业经验,担当过IPO或上市公司年报审计项目的主审; 具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力; 具有高度敬业精神、团队意识强; 熟练运用计算机及办公软件;...

  • 审计部副部长(审计经理)

    • 江苏-南京
    • 某大型股份有限公司

    岗位职责:1、建立健全公司风险控制体系,提升公司风险管控能力; 2、根据公司运营发展情况,牵引审计监察工作规划及年度工作计划的编制; 3、从风险控制、降本增效及独立咨询的角度,组织例行审计、专项审计、流程审计的具体业务开展,并对审计活动质量负责,对发现的问题提出解决方案,推动整改落实; 4、对...

  • 财务总监/经理

    • 广东-深圳,广东-东莞,国外-亚洲-菲律宾
    • 广州互联网多元公司

    职位描述: 1、负责制订年度财务规划,确保企业正常运营。 2、负责拟定年度、季度、月度财务预结算报表,并上报相关领导。 3、负责建立健全财务管理制度,有效进行财务风险管控。 4、负责资产统筹与管理,节省开支,控制成本。 5、实时监控财务账目及流水,进行财务报表分析与建议。 6、日常财务核算与清...

  • 审计监察主任

    • 海南
    • 海南某集团股份有限公司

    岗位职责: 1、负责制定集团审计监察工作制度、规范、标准、计划并监督实施; 2、负责组织部门内部工作例会,布置各项具体工作任务和考核重点,总结上阶段工作成果,并收集绩效数据,对员工进行绩效考核; 3、负责对各项规章制度和劳动纪律执行情况进行跟踪检查,对内外部投诉、举报的违规违纪行为进行跟办,查...

  • 审计经理

    • 广东-深圳
    • 深圳某基金销售股份有限公司

    岗位职责: 1、作为投行业务的财务专家, 负责投资项目搜寻、考察、尽职调查、财务分析等,撰写尽职调查报告、项目投资分析报告; 2、作为风险控制委员会成员, 参与投资项目评审及项目投后监控; 3、负责各投资项目的投后监控、审计、财务分析; 4、参与、协助投行与资产管理部门其他工作。 任职要求:...

  • 会计/审计/风控

    • 江西-南昌
    • 某国有企业

    工作内容: 1. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐; 2. 做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐; 3. 每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 4. 对应收帐款金额较大、...

  • 某公募基金子公司-稽核审计

    • 上海
    • 上海杰倍仕企业管理咨询有限公司

     岗位职责:  1、根据国际相关法律法规协助上级制定和修订稽核审计工作制度、管理办法和工作指引;2、协助上级负责定期或不定期对公司层面的各项规章、制度、大纲进行全面的审核,并就合法合规等方面进行修改;3、分析数据并协助制定审计计划,完善审计工作流程;4、在审计过程取得审计证据、形成工作底稿,确...

  • 某大型金融央企-报表管理经理

    • 上海
    • 上海杰倍仕企业管理咨询有限公司

    岗位职责:任职要求职位描述:1 、会计报表及财务报告编制:根据会计核算信息汇总、负责编制合并会计报表,为财务报告的编制提供基础。2、总帐管理:根据集团管理规定要求,负责集团内总帐管理工作,为结帐跟踪管理,结帐流程标准化和集团内各平台的顺利关帐提供必要支持。3、会计信息提供与解释:根据集团公司会...

  • 内部审计员

    • 北京
    • 诚通人力资源有限公司

    1.准备并向MdOC审核小组提交所需的审核文档。 2.及时回复MdOC审核组。 3.在与财务部门召开审计会议之前,每季度与MdOC审计小组协调。 4.制定内部/自我审计计划和程序。 5.进行内部/自我审核,并进行内部/自我审核报告。 6.回应管理层提出的所有合规问题 7.监控所有适用的公司规则...

  • 内审项目经理-InternalAuditProgramManager

    • 北京-朝阳区
    • 特斯拉(Tesla)

    Responsibilities 1. Lead Assurance and Advisory responsibilities in APAC region 2. Independently plan, perform, evaluate, summarize and c...

  • 审计经理

    • 陕西-西安
    • 天津远泽商业管理有限公司

    1、本科及以上学历; 2、年龄35-48岁,财务或工程专业优先; 3、熟悉财务审计、企业内审、工程审计等工作,同等岗位5年以上管理工作经验;...

  • 助理内部审计经理

    • 上海-黄浦区
    • 莎莎化妆品(中国)有限公司

    工作职责: 协助制定和实施内部审计计划(Risk-based approach)和进行风险评估 审查和执行有关财务,运营和合规相关的内部审计工作,包括内部监控评估,审计计划的设定和执行 找出及汇报公司内部和业务流程中的低效监控和监控缺陷 对监控缺陷,不合规及改善运营效率方面提供建议,并对相关业...

  • 监察主管

    • 山东-济南
    • 某知名地产公司

    1、对接平台检查工作方向、策略的落地; 2、对所在省检查工作质量、效率、指标负责; 3、推动省标准、罚则、产品、策略、流程的优化迭代; 4、省监察组织的搭建、优化,业务检查人员的面试、培养、能力提升、考核、评价; 5、调查风险评估把控; 6、针对省内重大违规事件推动标准化处理流程及预防策略,建...

  • 资深审计专员

    • 天津
    • 国内某知名药企

    岗位职责: 1 负责组织制定公司内控管理体系、制度和相关流程; Responsible for organizing and formulating the internal control management system and process. 2 制定公司年度内控计划,并跟踪督促计...

  • 集团审计经理

    • 山东-青岛
    • 青岛政建集团

    岗位职责:1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算 2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书 3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告 4.针对各...

  • 工程审计经理

    • 广东-深圳
    • 深圳华强集团有限公司

    职责描述:负责集团各工程项目的工程造价审核以及招标采购、合同管理、设计变更与签证等方面的审计(非工程成本方向请勿投递)。任职要求:1、本科以上学历,工程造价类相关专业,特别优秀者可适当放宽;2、5年以上房地产公司或施工企业成本管理及工程审计工作经验,或是造价咨询公司土建造价审计工作经验;3、熟...

  • 内审内控经理

    • 北京-朝阳区
    • 北京利通汽车咨询服务有限公司

    工作职责:1、负责协助内控合规总监搭建事业部内控体系整体工作,包括制度流程建设、风险管理、内控评价等;2、负责评估现有制度流程的有效性、合理性,并指导各部门进行制度编制、优化和完善、组织审定;3、负责对事业部各部门的具体工作提供风险咨询工作,对业务活动开展执行中的风险点进行预警提示;4、宣贯事...

  • 审计总监

    • 安徽-合肥
    • 合肥伟业装饰工程有限公司

    职位描述:1、负责集团内部审计、内控体系搭建;2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;3、拟定并完善内部审计制度和流程,4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;5、督促审计结论和建议的整改;6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动...