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招聘途径

  • 注册会计师合伙人

    • 广东-深圳-福田区
    • 深圳市君合信投资管理咨询有限公司

    胡说财税&君合信#招募CPA合伙人5名#我们希望你能在这独当一面!1.审计税审;2.财税培训;3.项目管理;我们的项目包括筹划咨询、尽职调查、清肃旧账等!如果你:1、拥有CPA全科合格证明(必备);2、曾担任审计项目经理;3、拥有相关业务开拓资源;4、拥有财税类项目管理经验;只要符合以上条件中...

  • 项目经理

    • 山西-太原
    • 中汇山西税务师事务所有限公司

    岗位职责: 任职要求:1、专科以上学历,熟悉财税业务和相关政策法规;2、有5年以上会计类相关工作经验、2年以上涉税审核带队经验;3、具有一定的领导能力和较强的沟通协调能力;4、具有团队合作精神及一定的团队建设能力;5、能较长时间间断性在省内出差;6、具有注册税务师、税务师、注册会计师资格或有事...

  • 财务助理

    • 北京-朝阳区
    • 中商惠民(北京)电子商务有限公司

    职责描述: 1.配合公司CFO及CFO助理做好财务中心的管理与对接工作; 2.领导交办的其它事项;(财务总监的工作都可能涉及) 任职要求: 1.本科以上财务相关相关专业; 2.有四大会计事务所工作经验优先; 3.3年以上工作经验;年龄25-35岁 4.有中级以上或注册会计师证书优...

  • 财务尽调经理

    • 北京
    • 某高端制造投资公司

    岗位职责:审计制造业为主的 投向机械、材料、通讯相关领域 岗位职责:审计制造业为主的 投向机械、材料、通讯相关领域...

  • 审计/内控

    • 吉林-长春
    • 上海斯诚企业管理咨询有限公司

    Bachelor degree or above, majored in auditing, accounting, legal or equivalent. 本科以上学历,审计学,会计学或法学等相关专业 Four years above working experiences in inte...

  • 内控经理

    • 上海
    • 某上市公司

    岗位职责: 1、 建立健全内控工作规章制度、内控工作流程,落实相关业务合规体系的搭建。 2、 落实具体合规工作方案的拟定、落地,使合规工作顺利开展。 3、 推进管理框架体系落地,对公司层面及各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估。 4、 梳理和组织完善公司制度和业务操作流程,提出内控合规建议...

  • 审计监察总监

    • 广东-广州
    • 某知名建设集团股份有限公司

    职责描述: 1.负责拟定公司审计监察工作发展规划;负责优化完善内部审计、监察制度和体系。 2.参与企业内控体系的设计与建设,识别和评估公司经营活动中存在的问题和潜在风险,并提出接受或规避意见。 3.全面负责本部门工作,负责对公司资产和投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计;负责对公司内...

  • 审计部长

    • 四川-眉山
    • 四川某混凝土有限公司

    职位描述: 1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划: 2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、出具内部审计报告,将审计结果上报集团总经理...

  • 内控专家

    • 上海
    • 国内高精度位置领域独角兽公司

    岗位职责: 1. 梳理和完善公司的内控体系(涵盖各模块的流程梳理和完善); 2. 风险控制,对公司内部风险进行评估和监管、设定风险报警机制; 3. 协助建立健全反舞弊机制。设定反舞弊的重点范围、关键环节和主要内容,关注潜在存在舞弊点;  4. 定期对公司业务进行内部审计和风控管理结果跟进,出...

  • 风控法务经理

    • 广东-深圳
    • 深圳市某知名工程咨询股份公司

    岗位职责: 1、根据公司战略发展,负责公司的风控法务管理工作; 2、建立风控体系,组建团队; 3、对公司风险进行排查,并有针对性的提前预防风险,推动建立合规流程及制度; 4、了解业务上的法律法规、有预见性,能够防患合同中出现的法律风险、经济风险,有效把控业务操作过程中可能出现的风险及合规问题;...

  • 审计经理

    • 浙江-宁波,浙江-杭州,上海
    • 国内大型新能源上市公司

    岗位职责: 1、负责公司年度审计计划的编制工作,带领团队进行离任审计、内控审计、管理审计及专项审计; 2、编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据; 3、组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案; 4、其它工作。 任职资格: 1、男性,30-42岁,本科...

  • 审计总监

    • 广东-广州
    • LS

    任职资格: 1、学历专业:全日制本科以上学历,审计、财务、企业管理、工商管理相关专业,持相关资格证件者优先; 2、年龄形象:30—45岁,形象气质良好,综合素质佳,亲和力强,谈吐大方得体; 3、工作经验:5年以上大中型企业审计工作经验,商业企业优先,同等职位2年以上; 4、专业技能:熟悉国家相...

  • 财务经理(常德希尔顿酒店)

    • 湖南-常德
    • 福建AT集团

    岗位职责: 1、负责常德项目财务核算、税务筹划与财务管理工作; 2、配合总部财务中心健全项目内部控制制度; 3、协助公司财务中心资金部完成资金归集等事务; 4、负责维护当地税务、金融关系; 5、按照公司财务管理制度要求,及时准确提供各类财务信息; 6、按期提出经营分析建议,为项目公司经营活动提...

  • 高级内部审计师

    • 天津
    • 滨海投资(天津)有限公司

    岗位职责:1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德; 2、负责制定公司内部审计制度、工作流程和审计工作底稿,搭建公司内部审计监督体系; 3、负责制定公司年度内部审计工作计划及实施方案; 4、带领审计项目小组,主持开展对以下事项的监督与评价工作,并负责项目的计...

  • 四大审计

    • 北京
    • 阳光海天停车产业集团

    职责描述: 1.预算管理 定期分析与跟进预算执行情况 2.月度报告 按照投资方的要求,月度出具管理报表及财务分析报告 3.财务预测模型搭建 根据业务发展计划进行财务预算模型搭建 4.财务分析 进行业务线经营分析 任职要求: 1.本科及以上学历,财务及相关专业 2. 3年以上企业财务报...

  • 财务分析经理

    • 北京
    • 阳光海天停车产业集团

    有会计事务所经验优先考虑 职责描述: 1.预算管理 定期分析与跟进预算执行情况 2.月度报告 按照投资方的要求,月度出具管理报表及财务分析报告 3.财务预测模型搭建 根据业务发展计划进行财务预算模型搭建 4.财务分析 进行业务线经营分析 任职要求: 1.本科及以上学历,财务及相关专业 2....

  • 中级审计师

    • 浙江-宁波
    • 宁波方太厨具有限公司

    岗位职责: 1、负责对于物料价格评估过程及结果进行合规性及合理性检查; 2、负责通过成本核算、市场询价、数据建模对于现有物料价格风险进行评估; 3、负责通过实质性测试、内控测试等形式对于品质、采购、计划等研发、供应链内部控制进行评价。 任职要求: 1、本科及以上学历,理工科相关专业; 2、具备...

  • 项目经理

    • 北京
    • 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

    岗位职责:1、制定合理的项目工作计划;进行项目风险评估、完成审计策略;2、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;3、作为大、中、小型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;4、组织完成重大审计、尽职调查、财务会计服务等项目;5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告,文字表达...

  • 高级审计经理

    • 北京
    • 阳光海天停车产业集团

    岗位职责:1、编制集团合并报表及现金流报表;2、编制集团各个板块的管理报表及撰写报表分析,对财务分析中发现的问题进行跟踪解决;3、负责对接审计师;按照集团要求对外提供相关数据及数据解释;4、协助集团年度预算编制工作,并对预算执行情况进行统计分析;5、对集团各中心及各业务部门的预算实际执行情况进...

  • 合并报表经理(PP002016)

    • 北京
    • 云谷(固安)科技有限公司

    任职资格1 本科以上学历,财务专业2 8年以上工作经验,其中大中型企业合并财务报表工作经验4年以上,精通企业会计准则及应用3 上市公司审计工作经验丰富者优先考虑岗位职责1 按时保质完成定期报告财务部分的报告2 按时保质完成月度合并财务报表编制3 配合中介机构开展上市公司各类审计、审核工作...