已从 审计 相关的职位 找到217个职位

关键字搜索

优化您的搜索

Approved employers

地点

工作职责

薪金范围

合同类型

工作时间

招聘途径

  • 审计主管

    • 北京-朝阳区
    • 中信外包服务有限公司

    岗位职责: 1、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作 2、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见。 3、审计监督子分公司单位负责人的离任审计工作。 4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议...

  • 经济审计监察负责人(J11332)

    • 浙江-杭州-江干区
    • 杭州宋都房地产集团有限公司

    岗位职责: 1、研究经济审计的有关事宜,参与对审计中发现的重大问题的决策; 2、负责起草经济责任审计方案、收集审计资料、开展前期调查、进行风险评估; 3、独立组织开展经济责任方面审计,与有关各方的沟通联系; 4、对被审计对象贯彻经济责任审计规定和履行经济责任审计职责的情况进行监督检查。 任职要...

  • 审计经理

    • 广东-深圳-南山区
    • 深信服科技股份有限公司

    岗位职责1、协助部门负责人分析各流程节点可能存在的主要风险,绘制风险矩阵,提出内控改善建议或方案;2、组织开展各类常规审计项目,包括但不限于采购等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;3、组织开展各类管理咨询类审计项目,为公司业务的快速发展保驾护航;4、完成部门负责人交办的其它...

  • 审计主管

    • 湖南-长沙,湖南-株洲,湖南-湘潭
    • 戴永红

    岗位职责:1、管理审计部门团队,充分发挥审计成员能效。 2、做好公司的风险防控、管理监督、优化内部控制、做好审计增值服务、完善公司制度流程,为公司健康、有效发展保驾护航。 3、带领团队做好审计规划、目标、计划、实施、检查及KPI指标完成等各项工作,助力公司实现总目标的完成。 任职资格:中级以...

  • 审计高级经理

    • 山东
    • STSW

    要求专业技能过硬,年龄35岁以下,本科以上学历并取得相关资格证书,主要负责内控审计。上市企业审计经历 岗位名称:审计高级经理 任职要求:1、财务和内部审计背景; 2、内控(包含工程审计等); 3、化工、医药、工厂等制造型企业工作背景; ...

  • 审计经理

    • 安徽
    • 某大型房地产企业

    职责描述: 1、领导或参与审计小组进行日常各类项目审计; 2、根据审计任务制定具体审计项目的计划及工作方案,并组织实施; 3、针对具体审计项目组织开展调查、取证工作,编制审计工作底稿,保持与相关部门的协调沟通; 4、指导审计人员的工作并进行复核; 5、根据确凿的材料和证据得出审计结论,编制审计...

  • 审计稽查

    • 上海
    • 某医疗健康公司

    岗位职责: 1、负责全国医保医疗费用相关财务收支、审计、会计核算等进行检查监督 2、对各地审核数据进行数据分析、汇总等 3、核查各项目重点药品或耗材进销存,出入货账单、凭证、发票等 任职资格: 1·、本科及以上学历,会计、统计学等相关专业。 2、5年以上工作经验;有医院财务科、社保结算科等工...

  • 审计部部长

    • 黑龙江-哈尔滨
    • 哈尔滨某上市光电科技股份有限公司

    岗位职责: 在董事会的授权范围内组织实施集团及分子公司的财务审计、离任审计、项目审计及其他专项审计活动: 拟定并完善审计工作的各项规章制度、流程及标准工具,建立内部审计质量控制体系,并进行督导、贯彻执行; 制定部门工作规划和公司年度审计工作计划及费用预算,经董事会审议通过后,负责组织落实执...

  • 审计

    • 上海
    • 某知名连锁酒店

    岗位职责: 1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。 2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。 3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。 4.掌握会计、审计及其相关专业知识。 5.负责业主账单审核及所有审计资料的收集等工作。 6.具体实施财...

  • 内控/内审高级经理/副总监

    • 北京
    • 北京诺诚健华医药科技有限公司

    职位名称:内控/内审高级经理 该职位将根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系,将直接汇报给公司董事会。 岗位职责: 1. 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性,促进内控体系的建立和完善。 2. 协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审...

  • 审计

    • 北京
    • 国内知名环保公司

    岗位职责: 1. 协助部门主任制订年度审计工作计划; 2. 协助部门主任完成财务收支审计,主要包括公司及子公司的年度会计预算及决算报告审计;对销售、采购、成本费用等收支业务进行审计;对筹资和投资业务进行审计;对资产管理进行审计;对资金支出及资产处置进行审计;对会计核算的合规性和会计信息的真实性...

  • 日企:信息系统审计主管(57560)

    • 北京-朝阳区
    • 北京谷英技术咨询服务有限公司

    1、大陆、台湾、香港、韩国、马来西亚、新加坡、日本的伞下公司(40社)SOX法IT领域相关工作PDCA实施(计划、自检、培训、咨询对应、监察实施、总结等一系列);2、协助制定和完善内部系统审计规章制度及操作手册,参与制定年度审计工作计划;3、信息系统内部审计工作的实施(ITGC、ITAC、访问...

  • 工程审计经理

    • 广东-广州
    • 美林基业

    岗位职责:1.负责执行公司的各类工程内部审计工作;定期对工程质量进行检查,并出具检查结果;及时发现潜在问题和风险,提出改进意见;2.配合各部门的内部审计工作;3.监督工程质量检查结果的执行和落实,推动各部门改进措施的有效达成;4.全面监督检查建筑公司公司各项规章制度的贯彻和落实情况,及时发现问...

  • 审计负责人

    • 江西-赣州
    • 江西亚琦

    1、根据审计计划编制具体审计方案,独立完成财务、运营、工程、反舞弊等审计项目;2、执行集团所要求的审计程序,制作审计底稿并编制审计报告; 3、跟踪公司制度、流程的运营状况,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案案;4、与被审计公司、部...

  • 财务审计高级经理

    • 上海
    • 福州三盛置业有限公司

    职责描述:1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。任职要求:1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;2、具备财务、审计相关资格证书;3、5年以上大型...

  • 工程审计高级经理

    • 上海
    • 福州三盛置业有限公司

    对房地产工程、招采、预结算、设计管理、开发管理等方面开展综合审计工作并监督、监察被审计单位实施整改情况。工作内容包括:1、独立开展风险评估、审前分析,拟定审计实施计划、审计方案;2、提出整改意见并跟进处理;3、对部门的内审业务质量控制体系提供反馈意见,并参与完善所在小组负责的流程标准审计方案及...

  • 内控管理岗(主任级)

    • 广东-广州-黄埔区
    • 广州蓝月亮有限公司

    职责描述:1、负责业务内控标准、内控工具和方法的指定及宣贯;2、负责编制内控稽核计划和方案,开展内控稽核,编写内控稽核结果报告;3、负责推动重大流程内控风险的整改,跟踪问题的闭环管理;4、负责业务风险识别、评估和风险预警,参与业务流程评审;5、其他上级安排的任务;任职要求:1、本科及以上学历,...

  • 审计合规

    • 北京
    • lili

    Senior Auditor Compliance Audit If you really want to make a difference - make it with us Controlling and Finance Assurance (CF A) helps to improve...

  • 财务总监

    • 北京,天津,浙江-杭州
    • XX网络科技有限公司

    岗位职责: 任职资格:1.负责公司短期及中长期的财务战略、财务政策的制定;财务管理及内部控制工作,筹集集团运营所需资金,完成企业财务计划; 2.为公司经营决策提供相关财务所需数据依据,协助决策层制定公司战略; 3.根据公司发展战略,组织制定财务规划;参与公司重大财务问题的决策; 4.组织公司...

  • 审计主管

    • 广东-深圳
    • 集团性公司

    岗位职责:负责完善公司内控体系,健全内部审计制度,制定内部的审计工作流程; 任职资格:本科以上学历,五年以上工作经验,有2年项目负责人经验...