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  • KPMG China Graduate Programme 2020 – Audit, Tax & Advisory

    • Mainland China; Hong Kong SAR; Macau SAR
    • Competitive
    • KPMG Hong Kong

    KPMG is a global network of professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services to many of the world’s foremost companies. We op...

  • 校园招聘

    • China (CN)
    • 6000元/月+荣誉津贴、五险一金、医疗无忧补充商业保险、安居计划免息房贷。
    • 安踏集团

    校园招聘:综合类(含财会)、设计类、零售类

  • 审计经理

    • 上海
    • 上海电驱动股份有限公司

    1本科及以上学历,有审计相关证书者有限考虑; 2、5年以上审计相关工作经验,有全盘项目管理经验; 3、拟定审计计划或审计方案,按时按质完成审计任务; 4、监督与评价公司内部控制与风险管理情况,跟进与检查审计整改落实情况; 5、帮助公司经营管理层改善内部管理、优化业务流程和降低经营风险和...

  • 审计专员(J11613)

    • 北京
    • 视联动力

    岗位职责:1、按照国家法律法规和公司具体情况,参与制定公司内部审计规章制度、管理办法、审计工作流程、内控管理流程、审计部门文件等;2、按照审计工作计划或者管理要求和审计项目实际情况,下发审计通知,制定具体的审计工作方案。按照已批准的审计计划和审计工作方案,参与具体审计项目的实施;3、进行现场审...

  • 审计部门经理

    • 北京
    • 北京兴中海建工程造价咨询有限公司

    职位描述1、大学本科及以上学历, 具备注册会计师执业资格者优先;2、具备10年以上大中型事务所从业经验;3、精通财务会计审计等相关专业知识和政策法规;4、具备优秀的文字表达能力和人际交往技巧;5、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;...

  • 注册会计师

    • 北京
    • 北京兴中海建工程造价咨询有限公司

    1、大学本科及以上学历, 具备注册会计师执业资格者优先;2、具备3年以上大中型事务所从业经验;3、精通财务会计审计等相关专业知识和政策法规;4、具备优秀的文字表达能力和人际交往技巧;5、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;...

  • 审计项目经理/注册会计师

    • 北京
    • 北京兴中海建工程造价咨询有限公司

    1、大学本科及以上学历, 具备注册会计师执业资格者优先;2、具备3年以上大中型事务所从业经验;3、精通财务会计审计等相关专业知识和政策法规;4、具备优秀的文字表达能力和人际交往技巧;5、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;...

  • 内审主管(J14283)

    • 北京
    • 北京五八信息技术有限公司

    岗位职责: 1.支持协助内审高级经理制定年度和项目审计计划; 2.依据公司战略安排以及业务需要,并针对特定风险,独立或配合内审高级经理开展各项专项审计及管理、业绩评价工作; 3.参与公司各项特定审计或调查,如舞弊调查、投资尽调等; 4.配合支持公司的外部审计,包括SOX404审计等; 5.根据...

  • 所属(集团)公司内审部门负责人

    • 北京
    • 北京师大资产经营有限公司

    一、 岗位职责 1. 进入资产公司总部管理平台内审垂直管理序列,派驻二级(集团)公司担任内审部门负责人; 2. 完成资产公司总部管理平台下达的审计工作部署任务,定期向资产公司报送审计报告、审计工作计划、季度简报、审计工作总结等;定期参加审计工作例会,开展业务交流...

  • 上海集团总部招聘内审监察课长

    • 上海
    • 武汉欧浮瑞企业管理咨询有限公司

    上海集团总部招聘内审监察课长英语必须。工作内容:1.协助部门上司开展内部审计工作(包括审计前期准备作业和现场审计)1.1根据部门上司的要求,进行审计的事前准备作业,对指定的审计项目实施现场的审计,并完成相应的审计结果汇总工作和负责部分审计报告的制作。1.2针对各事业据点在业务上的缺陷或不完备,...

  • 审计经理

    • 北京
    • 长久实业集团有限公司

    岗位职责:1、协助总监进行部门制度流程的建立及完善;2、根据年度内部审计计划或管理层下达的临时审计计划,编写审计项目的工作计划和审计方案;3、实施现场审计,对审计项目的质量、进度及费用进行有效控制;与被审计单位管理层及时沟通内部审计发现,确认审计问题;4、对公司各内部机构、控股子公司以及具有重...

  • 内审经理

    • 北京-朝阳区
    • 北京某旅行社有限公司

    工作职责: 1、根据年度内部审计计划,执行审计项目,包括常规审计、专项审计、经济责任审计等 2、按照年度内部审计计划,实施内控有效性测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的 评估且出具评估报告,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议 3、协助优化内部审计工作流程,提高工作效率 4、领导...

  • 某证券公司总部稽核经理

    • 上海
    • 某猎头公司代招

    工作职责: 1、参与对公司及所属单位各项业务、经营活动、财务收支、内部控制等内部审计工作。 2、作为项目负责人,带队开展审计项目,编写审计报告。 3、参与审计制度流程的制定修订,积极开展审计业务研究。 4、完成交办的各类工作事项等。 任职要求: 1、研究生及以上学历;三年以上工作经验。 2、财...

  • 高级审计

    • 北京
    • 国内某知名在线教育公司

    1.负责总公司及子公司的财务审计,风控审计,高管年度审计等; 2.能适应出差; 3.有几年内审经验。...

  • 高级审计员(日语)

    • 上海
    • 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    岗位职责:1. 能够协助完成中型常规公司审计工作,或小型特殊项目审计工作; 2. 在大型集团审计项目中担任相对重要审计任务; 3. 日本客户审计项目的的协调、管理同时要汇报客户,包括与日本总部沟通 任职资格:1. 会计、审计相关专业毕业,4年及以上事务所工作经验; 2. 精通日语,拥有日语学习...

  • 审计经理--常温营销中心CW62

    • 上海
    • 光明乳业股份有限公司

    岗位职责:1、对营销中心各部门现有内控制度进行评估、完善,并监督各部门内控制度的执行情况;2、建设营销中心审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;4、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;5...

  • IT&大数据审计合伙人

    • 上海
    • 永辉超市股份有限公司

    1、建立IT审计风险清单及审计流程 2、负责大数据审计平台搭建及系统维护工作 3、通过风险评估草拟年度审计计划 4、根据审计计划、提报审计项目,编制项目计划、组织审计小组、执行项目完成报告,通过审计报告,识别审计对象存在的风险,评估制度及管控机制的有效运行情况,提出整改意见,推动制度及管理机制...

  • 财务审计员(001332)

    • 上海
    • 威马汽车技术有限公司

    岗位职责:1、付款流程的完善及相关内部控制流程的改进;2、团队工作及单据的审核,公司付款审批制度,报销制度的落实;3、参与ERP系统,BPM系统,及相关联的其他系统的实施改进;4、落实进项税的认证管理,确保发票抵扣与账务记录的一致性;5、落实应付账款、预付账款等会计科目分析及追踪,控制风险。...

  • 运营审计高级经理(J13059)

    • 上海
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、对内审团队进行管理和指导,对营运部门各项流程的设定提供审计建议,保证每项新流程的可行性、有效性、低风险性; 2、依据管理需求和标准建立运营检查流程,优化检查标准,制定检查工作安排; 3、对门店的交易进行风险控制和审计,规避营运各环节风险的发生; 4、对异常交易进行分析和调查,发...

  • 开发审计经理(J13055)

    • 北京
    • 便利蜂

    岗位职责: 1、制定计划开展特殊审计项目,完成审计报告、审计意见书、审计建议书等的撰写; 2、多渠道获取审计资料和证据,发现违规违制问题,包含但不限于租金成本等风险点; 3、组织项目资料的收集、整理、上报归档工作,整改情况进行后续审计评估; 4、同时协助各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估...