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找到 117 个 审计 相关的职位 for 中国 - 人民币 - RMB

  • 内控经理

    • 北京
    • 北京首创环境科技有限公司

    1、根据公司发展需要,制订本公司的内控制度和手册等,搭建公司内控管理平台; 2、对公司业务、流程进行梳理,协助各部门制定、修订、完善公司规章制度、业务流程;3、定期对公司的内控体系进行审查,发现管理缺陷并给予整改意见; 4、对公司内外部风险因素进行监控,及时对现有的内控体系进行调整优化; 5、...

  • 审计高级经理岗

    • 北京
    • 华农财产保险股份有限公司

    岗位职责:1. 建立与维护公司审计机制,完善审计制度、流程与规范;2. 开展任中审计、离任审计、专项审计等各项审计工作,提交审计报告;3. 基于监管要求完成相关专题审计工作,提交审计报告;4. 引入第三方审计机构,完成相关联络、监督外部审计工作实施;5....

  • 审计监察经理(MJ001890)

    • 北京
    • 北京知识印象科技有限公司

    工作职责:1、 根据公司内部管理的各项制度要求,识别高风险点并就此开展审计监察工作,按要求出具审计报告,并就可能的舞弊风险进行跟踪调查;2、 独立开展反舞弊及合规调查,必要时开展与相关员工的沟通访谈,据此收集和分析相关证据,并开展调查、检查,取得用以支持事实的证据链材料,并视情形移交司法,及后...

  • 内控经理

    • 北京
    • 某上市科技公司

    岗位职责: 1.根据公司要求,协助负责人完成公司业务内控体系的建设、优化和完善,确保各项内控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程; 2.指导和协助公司各部门开展风险识别、评估和监控工作,为业务部门提供日常内控的咨询和评估服务,包括但不限于制度、流程、管理措施等,降低运营、操作及财务风险等;...

  • 审计总监

    • 上海
    • 某建设公司

    岗位职责: 1、负责公司审计管理制度和流程的建设与优化 2、围绕项目成本管控环节,对项目开展事前、事中及事后等各类专项审计与监督,为提升项目管理水平提供决策参考。(现阶段最主要工作内容) 3、组织对集团内部重大经营活动、重大经济合同的审计 3、组织对部门负责人以上人员离任审计、任期审计 4、负...

  • 日企:内审经理(58331)

    • 北京
    • 北京谷英技术咨询服务有限公司

    1 中国区内部审计室分派的J-SOX审计项目、专项等审计项目;2 中国区内部审计室HIGHBOND审计软件导入相关管理工作3 团队建设和管理(下属3人,副经理2人,一般1人) 职位需求: 1 本科以上学历,会计、财务、经济类相关专业; 2 8-10年审计工作经验; 3 具备扎实的财务/会计/审...

  • 审计经理(昆山大型百年日企)

    • 北京
    • 北京旭日东光国际贸易有限公司

    岗位职责:1、 负责组织并带队现场实施对公司内部各类经济活动的审计工作,完善公司内控体系;2、 对应临时性审计项目,管理层交办的临时任务;3、 跟踪审计建议的执行情况,实施后续审计;4、 负责各公司J-SOX相关内容的评估、报告、反馈;5、 为相关人员提供培训和指导;6、 部门内其它事务协助。...

  • IT内控经理

    • 北京
    • 北京小米通讯技术有限公司

    1, 识别公司IT系统管理风险点。对IT系统流程设计合理性和执行有效性进行评估 2, 推动内控制度在各技术部门的落地实施,参与新流程的制定与评审。包括但不限于ISO27001,ISO20000,GDPR 3, 熟悉国内外IT相关法律法规与标准,根据IT内控合规要求,编制并更新IT风险控制矩阵(...

  • 审计经理(J10169)

    • 上海
    • 上海百秋电子商务有限公司

    岗位职责:1、参与公司风险导向的全面内控体系建设工作:业务流程梳理、风险分析与控制识别等;2、针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地;3、对接业务部门的内控制度梳理审核发布,推进制度体系建设;4、对接部门的业务流程和系统的...

  • 资产管理专家-车辆金融贷后管理

    • 上海,广东,浙江
    • 某知名金融科技公司

    岗位职责: 1.负责车辆融资租赁业务(商用车)催收策略的制定,并根据业务和资产的特点,通过数据分析,优化催收策略,提升催收效果 2.负责建立电话催收、实地催收、资产收回和处置、法律诉讼的工作标准并落地执行 3.催收外包渠道的搭建,以及内外部催收渠道的有效管理 4.机构贷款(车队融资)的贷后管理...

  • 稽核经理

    • 广东-深圳,上海
    • 国内某知名医保科技公司

    岗位职责: 1. 组织、指导、实施资本市场领域专业公司稽核项目,针对稽核中发现的风险事项提出化解建议,针对流程控制问题及其他普遍性管理问题,进行专题汇总分析,并向管理层提出合理化建议; 3. 梳理稽核结果,起草稽核报告,并对稽核技巧、方法进行总结、归纳; 4. 深入研究证券、基金、期货等资本市...

  • 高级审计经理

    • 北京,广东-深圳,安徽-合肥
    • 知名科技公司

    岗位职责: 1、协助建立和完善公司制度体系,能够在制度设计层面提出优化建议;协助建立健全审计工作的管理体系,提高审计的工作效率。 2、以COSO内部控制整合框架为理论基础,协助建立和完善公司内部控制体系,可独立制定计划,开展访谈,编制调查问卷,协助各业务部门梳理业务流程风险和控制措施,提出优化...

  • 物流审计经理

    • 北京
    • 自主研发的便利店服务企业

    1、梳理和完善物流内部业务操作流程,搭建物流内部控制流程体系建立、落地; 2、建立公司授权框架体系,并定期维护授权内容; 3、参与物流新业务模式的设计评估,识别其中关键风险点和薄弱环节,进行完善; 4、针对发现的业务流程管控缺失或者不足,进行验证及推动,提出改进建议,督促控制措施的落地; 5、...

  • 审计经理

    • 上海
    • 某知名商业地产公司

    主要负责集团内审工作计划的推进,从审计工作方案制定、过程开展汇报、审计问题反馈确认、审计报告撰写提交、整改问题要求布置等。带队或参与审计小组的工作...

  • 审计主管

    • 上海
    • 基本工资
    • 互联网金融行业知名企业

    1、组织或协助实施公司各类业务常规或专项审计,对被审计单位的战略执行、经营管理、内控建立、法规遵循等进行检查、评价及报告,提出管理建议,并跟踪整改情况,协助被稽核单位加强风险管理,提升内控水平,改善营运效率; 2、完成各类专项内控审计工作,撰写审计报告; 3、组织或实施年度公司整体内部控制自我...

  • 执行注册税务师

    • 北京
    • 北京华信宏景税务师事务所有限公司

    1、35岁以下,大专以上学历;2、持有注册税务师执业证书,或通过全科考试;3、两年以上会计师事务所或税务师事务所从业经验,目前在北京; 4、具备独立完成大中型审计(税审)项目的工作能力与组织能力; 5、同时持有注册会计师资格者优先。薪资待遇面议如果具有丰富的相关经验,可以适当的放宽条件。...

  • 纪检/监察/廉政/反舞弊经理

    • 上海
    • 国内知名家具公司

    岗位职责: 1.对来自公司内外部举报或审计中发现涉及公司员工或合作伙伴舞弊,涉嫌商业贿赂,职务侵占等违法违规行为进行调查取证。 2.配合相关部门做好涉嫌犯罪案件的立案、侦查、起诉、审判等工作。 3.针对调查取证过程中发现的管理漏洞、潜在风险向公司提出改进意见,并监督执行情况。 4.制定、完善公...

  • 法务经理-大合规方向(编号:JNKJ-上海)

    • 上海
    • 某互联网类的科技公司

    主要职责: 1、根据法律法规要求,完成各项法律合规、风险排查工作。 2、配合监管部门,收集重要监管信息,并根据要求撰写报告及排查。 3、对公司各部门人员进行合规知识培训,培育公司的合规风控文化。 5、协助处理公司相关纠纷、诉讼、仲裁、投诉等案件。 6、协助审核、起草公司业务合同及其他法...

  • 产品风控室经理

    • 上海
    • 500强公司

    工作职责 1.制定各海外公司的产品策略,统筹产品研发与管理,与各分公司产品团队紧密协作,达成业务目标; 2.统筹产品市场调研、风险分析,建立产品经营分析框架,监测产品经营状态,并依据结果进行产品/流程创新优化; 3.跟踪监控不同渠道/产品/客群,负责完善并建立产品部门使用的数据分析需求;研究...

  • 项目经理

    • 上海
    • 国内知名会计师事务所

    岗位职责: 一、根据指派,具体负责审计项目的综合管理 1、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行 2、对项目成员进行调度和任务分派 3、对项目成员进行指导和监督,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题 4、对审计风险进行判断和控制 任职资格: 1、本科及以上学历,财务管理、会计及相关专业 ...