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找到 124 个 审计, 相关的职位

  • 财务审计经理

    • 北京
    • 永新华控股有限公司

    岗位职责:1、负责对公司财务计划、财务预算执行和决算情况;与财务收支相关的经济活动及经济效益;财务管理内控制度执行情况;资金和财产管理情况等进行内部审计监督; 2、经济责任审计,对公司各部门负有经济责任的管理人员进行责任审计,以促进加强经营管理,提高经济效益; 3、对与公司经济活动有关的特定事...

  • 内审高级经理(MJ000474)

    • 北京
    • 北京轻松筹网络科技有限公司

    岗位职责:1. 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性,促进内控体系的建立和完善;2. 建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;3. 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定年度内控计划,并跟进执行情况;4. ...

  • 资深审计师/审计经理

    • 上海
    • 富力地产上海公司

    岗位职责: 围绕集团战略方针,开展以下审计工作: 1、对预算管理、收入管理、成本管理、财务管理等经济业务进行审计监督; 2、对各项目、各地区/子公司内部控制制度的健全、有效及合规性进行审计; 3、对经营管理及财务信息的真实、准确性、完整性进行审计; 4、对资金及资产的安全性、完整性进行审计; ...

  • 审计高级经理

    • 北京
    • 上海天才网络有限公司

    审计高级经理本职位隶属与内控审计监察部,主要负责从集团至业务单元的审计制度流程的完善与审计项目的落实。 客户简介客户是知名上市连锁餐饮品牌,是行业翘楚,年营收百亿以上。工作内容识别、评估公司主要风险,定期进行风险提示和回顾,制定风险管理方案;组织、指导各部门制定业务执行的内控制度,制定公司内控...

  • 上市审计专家(J11157)

    • 北京-顺义区
    • 北京长城华冠汽车科技有限公司

    岗位职责: 1、熟知会计准则、政策法规、监督指导集团及下属公司账务处理规范化; 2、对接审计、券商,负责对外披露、上市审计工作; 3、出具集团层合并报表、事业部层级合并报表,进行数据分析,对日常经营财务数据进行监督,对异常经营情况进行及时汇报,为管理决策提供支持; 4、完成领导安排的其他工作。...

  • 日企:监察课长(57581)

    • 北京-朝阳区
    • 北京谷英技术咨询服务有限公司

    1、制定中国东北亚公司的年度审计计划2、独立组织实施现场审计、整理审计报告、汇报审计结果3、配合总公司监查部实施现场审计4、与监察部其他部门配合完成监察部的其他审计工作5、对部下实施指导、管理,高效率推进工作职位需求:1. 5年以上审计相关工作经验,有内审经验优先2. 大学本科以上学历3. 要...

  • 审计经理/主管

    • 北京
    • 北京阳光壹佰置业集团有限公司

    岗位职责: 1. 协助领导按照上级要求进行各类专项审计(离任审计、日常审计及其他特别事项审计等); 2. 按照审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查,真实反映查实情况,负责起草审计报告、提出审计意见和建议,跟踪整改措施的实施; 3. 负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、...

  • 审计经理

    • 北京
    • 卡策(北京)管理咨询有限责任公司

    工作要求: 1 本科以上学历,会计、财务、经济类相关专业; 2 8-10年审计工作经验; 3 具备扎实的财务/会计/审计经验,熟悉财务、审计相关标准,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范和指引,熟悉常见行业监管法规...

  • 审计总监

    • 上海
    • 上海与为企业管理咨询有限公司

    岗位职责:1、会计核算内控审计2、财务分析的内控审计3、税金成本管理的内控审计4、资金管理的内控审计5、库存管理的内控审计6、财务报表审计7、长期投资管理审计任职资格:1、知识技能及等级要求:熟练运用会计核算、财务管理经验,敏锐地抓住问题的核心点。促进业务的规范健康运作,防范风险隐患,使公司的...

  • 审计主管

    • 北京
    • 九州方圆

    职责描述:模块一:规划与制度建设模块二:本职工作内容职责1:对集团及其各子公司的财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为集团及各子公司的优化管理提供意见和建议:(1)对集团及各子公司的年度财务指标的下达、分解和签订情况进行审计;(2)对全面预算的执行情况开展审计;(3)对资金管理与安全...

  • 资深内控(J11852)

    • 上海-闵行区
    • 上海钧正网络科技有限公司

    岗位职责: 1.基于COSO内控框架,从无到有为企业成功建立内控体系的项目经验。 2.频繁而紧密地更进业务发展,作为BU的内控BP跟进业务条线内控活动的规范化。 3.通过访谈和对穿行测试样本的审阅,结合企业的经营状况和管理方式,提出具有实用性且可落地的流程改善建议。 4.基于监察舞弊案例或内审...

  • 内审部-信息系统审计(IT审计)经理

    • 北京
    • 搜狗公司

    岗位职责:1.负责信息系统相关内审工作,包括ITGC、ITAC、专项审计等。2.负责IT风险管理工作。3.为流程审计提供IT支持和数据分析。4.参与专项审计、舞弊调查或其他内审工作。任职要求:1.大学本科及以上学历。2.5年以上IT审计工作经验,会计师事务所和互联网工作经验者优先。3.熟练掌握...

  • 审计总监

    • 北京
    • 长久实业集团有限公司

    岗位职责:1、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;2、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及...

  • 审计部处级负责人

    • 北京
    • 黄河财险

    协助部门总经理建立健全审计管理体系、开展相关审计项目、管理外部审计机构,完成总经理交办的其他工作。从事金融审计五年以上、保险行业审计经验尤佳,适应出差。硕士及以上学历。base北京。...

  • 审计经理/主管

    • 北京
    • 凤凰假期

    岗位职责: 1、建立与完善内控内审制度和流程,拟定审计计划,实施审计程序等; 2、负责梳理公司业务和财务流程,对内控状况给予独立、客观审计评价,并提出改善建议,推动内控及风险管理体系的建立和完善; 3、定期进行总公司及分子公司内部审计,发现问题、风险及并撰写审计报告及管理建议书,对审计发现的...

  • 审计经理

    • 上海
    • 国内某知名连锁品牌

    工作职责: 1、 编制、审核公司月度合并报表 (under US GAAP PRC GAAP),协调部门内各岗位人员的分工合作; 2、 组织编制公司季度披露合并报表 (under US GAAP PRC GAAP),协调内外部人员的分工合作; 3、 制定、修订与财务报表相关的内部控制制度; 4...

  • 审计经理

    • 北京-东城区
    • XX地产公司

    RESPONSIBILITIES 1.Assist to ensure compliance of group’s risk management policies and relevant internal control procedures. 2.Assist to collate r...

  • 审计总监

    • 上海
    • 国内知名地产

    岗位职责: 1、负责公司审计管理制度和流程的建设与优化 2、围绕项目成本管控环节,对项目开展事前、事中及事后等各类专项审计与监督,为提升项目管理水平提供决策参考。 3、组织对集团内部重大经营活动、重大经济合同的审计 3、组织对部门负责人以上人员离任审计、任期审计 4、负责子公司的审计管理工作 ...

  • 内控审计经理

    • 北京
    • 产业园/产业地产轻资产运营管理

    内控审计经理 岗位职责: 1、建立健全企业内控、内审工作体系,编制、修订和发布内控手册,完善内控制度和操作规程; 2、制定年度内控审计工作计划,对公司及下属子公司开展内控检查及内部审计工作,出具检查及审计报告,提出具体意见及改善建议; 3、负责对公司及下属子公司的重大经营活动、重大投资...

  • 内审经理

    • 北京
    • 某知名日资企业

    内审经理JD 工作内容: 1, 根据全球制定的风险评估矩阵,组织中国区审计年度计划相关的风险评估业务 2, 拟定年度审计计划,把握中国区审计室各审计、咨询项目的整体进度,承担项目实施过程中的一级质量复核 3, 协调各审计项目的审计师资源,组织部门内部的专业培训及信息共享 4, 协助并承担全球...