审计总监

工作地点
北京,河北
薪金
50-80 万
已发布
2017年9月6日
关闭
2017年9月11日
工作职责
审计
工作职责:
1. 梳理和评估企业主要业务流程风险。(如采购与付款;销售与收款;固定资产管理;存货管理;货币资金;投融资;财务报告;人力资源;无形资产;信息系统等)。
2. 优化主要业务流程的内部控制活动。
3. 内控测评:
1) 合规性测评:检查内部控制活动执行情况。
2) 经营测评:对实质性经营和财务风险的测评,促进企业提高经营绩效。
3) 反舞弊调查。
4) 专项测评:重点招采项目的专项测评;工程建设与结算的测评。
5) 离任审计:对财务主管进行离任审计。
6) 流程审计。
4. 针对内控测评识别的缺陷,给出流程优化的整改建议。
5. 撰写内控测评报告。
岗位要求:
1. 具有财务、内控、风控、审计、体系、采购、工程或造价等5年以上工作经验,岗位绩效突出;
2. 本科及以上学历,硕士优先,男性优先。
3. 具备如下品格:
1) 对风险敏感(具备站在流程(系统)角度的风险分析能力);
2) 做事刨根问底、善于专研;
3) 不畏辛苦;
4) 具备持续学习激情;
5) 工作充满激情。
4. 良好的报告撰写能力。