监察审计部长

工作地点
天津
薪金
30-40 万
已发布
2018年4月16日
关闭
2018年4月18日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1.制定并完善管理体系、制度并监督执行:
熟悉国家及行业内部门职责范围内有关政策、法律法规并严格贯彻执行;
根据国家法律法规、行业标准等制定并完善部门职责范围内管理体系、管理制度、工作作业指导程序、工作表单及相关管理规定,与相关部门讨论确定并通过审批后,组织培训,确保制度被有效执行;
2.工作组织:
编制年度内部审计计划,涵盖财务审计、合同审计、管理审计、绩效审计、经营审计、离职审计及专项审计等,组织各相关部门参与具体实施;
根据内部审计实施情况,编制审计分析报告,供董事会制定公司发展战略决策参考,对审计发现问题进行内部整改或完善有关内部控制的跟踪和督进;
3.财务审计:
对公司的财务收支、财务预决算及其有关的经济活动进行审计,以财务自查为主,专业人员定期抽查为辅,组织每半年进行一次;
对审计发现问题进行内部整改或完善有关内部控制的跟踪和督进;
4.合同审计:
对经济合同、章程、协议等的审核。以采购合同为主,组织专业人员每半年进行一次;
对审计发现问题进行内部整改或完善有关内部控制的跟踪和督进;
5.管理评审:
从满足顾客需求,符合体系运行标准的角度,对公司管理体系运行的适宜性、充分性和有效性进行审计,实现管理上的持续改善。包括品质管理部组织每年一次的管理评审;总经办组织的每周的经理办公会;财务部组织的每季的经济活动分析会;生产技术部组织的每周生产调度会等;
对发现问题及时规范纠错。组织相应部门对评审发现问题进行内部整改或完善有关内部控制的跟踪和督进;
6.绩效审计:
从绩效指标达成效率角度出发,对公司经营管理主要指标和重要任务达成情况进行审计,通过对指标的有效分解,使个人业绩与公司绩效有效挂钩,从内部提升管理效率,最终达成公司目标。每月一次对各部门、车间月度绩效进行评价,并提出改进建议;
7.经营审计:
从符合战略规划和合规运行的角度,对公司整体及各分支机构进行经营和管理的全方位审计,保证公司按照战略规划途径健康发展。组织每年进行一次;
8.专项审计:
根据公司经营需要,开展专项审计,管控风险,为公司健康持续发展提供支持;
9.离职审计:
对高层管理岗位及关键管理岗位离职人员进行离任审计;
10.测量、分析和改进:
组织质量管理、体系管理等职责范围内体系文件执行情况的监督检查、考核、分析未达成原因和责任,即时提出改进措施,监督改进情况并组织整改,
组织体系文件内外部审核审计部职责范围内相关技术文件、程序文件的修改、审核,确保体系有效性,
及时准确完成相关报表、数据统计,并组织趋势分析,将结果用于绩效修正;
按财务和绩效管理要求,及时编制相关预算和绩效计划,并定期参加审计;
11.招聘、培养和考核下属:
分解所辖人员年度、月度绩效指标和指标值,并按公司绩效管理程序的要求对下属实施考核和工作辅导以及绩效反馈;
确定下级的人选招聘、使用、解聘、绩效审批、薪资变动审批;
部门所辖员工培训、调配、提升管理工作;
12.临时职责:
完成领导交办的其他管理工作。
任职要求:
1.学历:本科及以上
2.专业:财务及化工相关专业
3.工作经验:五年以上化工行业工作经历,同等职位相关管理经验至少三年
4.职业资格:中级及以上职称优先
5.计算机要求:熟练使用office办公软件

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