内控内审负责人

工作地点
上海-徐汇区
薪金
80-150 万
已发布
2018年9月18日
关闭
2018年10月16日
工作职责
财务主管
行业
IT
内控内审负责人
岗位职责:
1、负责公司内控体系、制度及流程的建立完善;
2、根据公司整体战略规划,拟定并完善集团内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;
4、协调指导各下属公司、事业部内控内审工作;对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况
5、执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等。
任职要求:
1、财务、金融类专业重点本科以上学历,6 年以上内控内审管理经验,3 年以上四大审计管理工作经验,有连锁行业从业经历;
2、熟练掌握国家监管方面的法律法规,熟悉企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术,熟练掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、税务法律和法规;
3、有良好的分析解决问题能力;良好的逻辑思维能力;较强的风险控制的能力,应变能力;工作细致,有责任心,具有良好的独立思考能力;
4、踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队协作精神。
备注:
1、风控(流程、系统、技术、财务等)、监察、审计能力非常强;
2、四大事务所经验、连锁审计经验优先;
3、薪资 80-150 万及以上,汇报上级:直接对公司总裁负责 及汇报。

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