内审总监

工作地点
上海-松江区
薪金
30-40 万
已发布
2018年9月7日
关闭
2018年10月5日
工作职责
财务主管
行业
IT
工作职责:
1、按照上市治理准则进行公司管理制度、管理流程、管理体系、核算体系等专项进行审计,达到上市公司要求
2、组织部门人员对业务执行的各个环节进行监控、稽查,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
3、负责执行公司的内部审计项目,包括但不限于:专项审计、运营审计以及政策制度执行有效性审计;
4、组织制定、实施公司年度审计和稽核工作计划并监督项目的执行和实施;
5、制订公司内部审计制度,依据制度实施对公司及投资公司的常规审计、经济效益、经济责任、离任审计、反舞弊调查等项目的审计,出具审计意见,撰写审计报告;
6、依据公司业务流程及规范,进行内部稽核的建设及稽核规范的制定;
7、负责完成审计报告和管理建议书等审计文书,提出管理建议及意见;

任职资格:
1、211or985本科及以上学历,5年及以上四大审计公司、互联网公司工作经历;
2、熟悉上市公司内控审计项目的工作程序与要求,熟悉相关法律法规等背景知识;
3、具备较强的文字编写及整理能力、良好的沟通表达能力与团队合作精神;

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