审计经理

工作地点
上海-松江区
薪金
40-50 万
已发布
2018年9月20日
关闭
2018年10月18日
工作职责
审计
行业
制造业
岗位职责:
内审部负责人,负责内审部工作计划、安排和部门的管理工作。
1)负责建立内部风险控制体系、管理流程,风险管理政策和制度;
2)负责通过审计、风险控制,提高公司的风险控制水平;
3)负责制定股份公司年度审计计划,对下属分子公司进行内部审计;
4)协同企管部对分子公司内部管理开展评审并提出管理改进建议;
5)负责对股份及各分子公司的业务运作中高层、财务、采购、仓库管理等关键岗位进行任期、

异动和离任的专项审计工作。

任职要求:
1、 大型集团内部审计经理或同等职位的管理经验或上市公司工作经验;
2、 具有丰富的风险合规管理工作经验,掌握风险识别、分析、评估以及内部控制方面的方法论体系及具体操作技能;
3、 良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力, 逻辑性强;
4、 能够适应快速变化的企业环境;
5、 持 CPA/CIA 等证书优先。

该岗位要求有较高的沟通能力。

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