内控审计副部长

工作地点
北京
薪金
40-60 万
已发布
2018年10月8日
关闭
2018年10月18日
岗位职责:1、协助完成集团内部控制体系和流程框架的优化;
2、编写及优化流程、描述、风险控制矩阵及流程图等内控文档;
3、对公司现有的业务流程进行梳理,并对流程中控制点的设计有效性和执行有效性进行评估;
4、负责拟定内控稽核组织方案、内控稽核技术评价方案并开展内控合规评价工作,针对所检查单位编制内控稽核工作底稿、内控评价报告;
5、参与公司总部及各子集团、子公司财务管理工作的内部控制稽核,包括会计基础工作、财务收支、资金管理、财务预决算等活动,对其合法性、真实性和完整性进行内控评价
6、 负责年度内控稽核动态指标汇总分析,编制年度内控稽核与风险评价报告;
内控稽核整改实施效果跟踪与评价;
负责内控咨询服务,针对所属单位内控咨询问题及时答疑解惑,并形成内控咨询台账;

任职资格:
1、审计、会计学、财务管理、工商管理,经济学等相关专业本科以上学历;
2、3年以上内控或审计工作经验,有上市公司内控管理、风险控制、审计等工作经验者优先;
3、具有全面的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
4、熟练运用办公软件,财务软件,英语听说读写熟练;具有一定的写作能力。
5、中级会计师及以上职称,具有CPA、CIA资格证书者优先;

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