内审总监

工作地点
上海
薪金
50-60 万
已发布
2018年10月8日
关闭
2018年10月29日
工作职责
审计
一. 内部审计业务
1、审查、评价公司内部控制制度的健全性、有效性,提出审计建议;
2、流程审计,审阅各业务部门工作是否符合公司制定的流程;
3、负责开展后续审计工作。
二. 内部流程管理及监控
1、根据公司业务变化、人事变化以及风险评估调整线上内部流程;
2、定期采用适当的程序复核公司财务、审批、运营等重要流程
三. 子分公司审计
1、定期对下属公司项目执行全面审计。
四. 监察和舞弊调查工作
1、按照管理权限负责组织或协助公司内舞弊行为的调查及违法违纪案件的调查;
2、负责公司投诉举报程序,记录员工、客户以及供应商发现的舞弊或违反公司行为守则等等可疑情况,并根据该程序对投诉事件展开审计调查。

任职资格:
1. 硕士以上学历,具有中国注册会计师资格;
2. 具备8年以上审计工作经验,至少具有3年以上集团化企业同等岗位工作经验;四大审计经验优先考虑;
3. 熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力;为人正直诚实,沟通及文字表达能力强;
5. 良好的领导管理能力和沟通能力,优秀的品德素养和职业信誉;

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