高级审计经理

工作地点
黑龙江-哈尔滨
薪金
15-30 万
已发布
2018年10月11日
关闭
2018年11月8日
工作职责
审计
岗位职责:一、根据事务所的专业标准和质量控制制度,进行全面复核
 1、对审计项目进行质量控制和风险控制
 2、复核审计业务报告和其他法定业务报告
 3、实施业务工作底稿的全面复核,检查工作底稿的归集整理工作
二、作为项目负责人负责具体审计工作并合理管控项目成本
 1、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行
 2、对项目成员进行调度和任务分派
 3、对审计项目进行指导和监督,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题
 4、对审计风险进行判断和控制
 5、监督项目成员工作进展情况,控制项目进度
 6、实施项目详细复核,负责项目的风险控制和质量控制
 7、出具审计业务报告和其他法定业务报告,并在业务报告上签章
 8、进行项目工时统计和有效工时控制;对项目成员进行考核并反馈意见
三、项目综合管理
 1、对一个或多个项目进行跟踪管理,监督审计计划的执行情况,对审计计划的调整进行审批,协 调项目之间的时间和人员分配
 2、对主管项目的项目负责人提供的项目工时统计结果和员工考核情况进行复核或提出修改意见
 3、针对审计过程中发现的问题及时与直管主任会计师、副主任会计师或主任会计师助理进行沟通
 4、回答客户提出的日常专业问题
 5、对部门下属人员进行专业督导
四、协调维护客户关系,积极开发并拓展业务
五、协调维护与行业协会的良好合作关系
六、为事务所相关工作提供专业技术支持,并积极参与事务所管理相关工作

任职资格:
1、年龄30-45周岁,专科以上,具有执业注册会计师资格,在大中型会计师事务所从业8年以上,有带队承担上市公司、大型企业、IPO等审计项目经验,相关工作经验丰富者,条件可适当放宽。
2、熟练运用会计、审计、税务、评估准则及相关法规,具备较强的执业判断、业务综合处置能力,熟练操作word、excel等工作软件;
3、服从大局、具备沟通、协调、组织能力,能适应长期出差工作;
优先条件:有IPO、上市公司、大中型国有企业审计、评估、企业内部控制审核、咨询工作经验者;有丰富的企业财会工作经验者;专业英语能力强者

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