内审部经理

工作地点
上海
薪金
24-36 万
已发布
2018年12月8日
关闭
2018年12月22日
工作职责
审计
岗位职责:1. 参与上市公司内部审计章程、会计制度及业务核算规范指引等制度文件的制定;2. 对上市公司各内部机构、控股子公司以及有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;3. 制定上市公司及各子公司年度审计工作计划和审计时间表;4. 负责完善部门审计工作流程,执行各类审计项目并监督审计项目质量;5. 向集团管理层报告审计发现和管理建议;6. 切实落实审计发现,逐步完善上市公司内部控制制度、业务制度以及政策流程; 任职资格:1.统招本科及以上学历;2.认可的会计资质 (CPA, ACCA, CMA等) 或审计资质 (CIA, CISA等);3.三年(含)以上审计/财务/合规相关工作经验;4.具备较强的公文写作及沟通表达能力;5.具备缜密的思维能力以及数据分析能力。