某公募基金子公司-稽核审计

工作地点
上海
已发布
2019年8月21日
关闭
2019年9月10日
编号
b1119980
岗位职责:
1、根据国际相关法律法规协助上级制定和修订稽核审计工作制度、管理办法和工作指引;
2、协助上级负责定期或不定期对公司层面的各项规章、制度、大纲进行全面的审核,并就合法合规等方面进行修改;
3、分析数据并协助制定审计计划,完善审计工作流程;
4、在审计过程取得审计证据、形成工作底稿,确保内部审计工作质量并及时汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;
5、收集、整理、分析有关资料和信息,及时向公司管理层和监管机构报送;
6、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;
7、协调组织或直接承担对拟离任董事、监事和高级管理人员进行经济责任审计,并将审计结果报公司管理层;
8、负责审计资料立卷归档工作以及完成领导交办的其他工作。

任职要求:
1、大学本科及以上金融、审计、会计、财务、经济等相关专业毕业;
2、2年及以上审计工作经验;
3、熟悉审计、会计和金融政策法规;熟悉资产管理业务操作流程或具有金融机构内审经验;
4、能够独立或协同完成常规审计、专项审计、经济责任审计业务,具有发现问题和解决问题的能力及较好的沟通能力和团队协作能力。

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