内审副经理(1名)或主管(2名)

招聘企业
工作地点
广州黄埔绿地中央广场
薪金
面议
已发布
2019年9月2日
关闭
2019年10月2日
工作职责
审计
合同类型
合同
工作时间
全职

岗位职责:

1、公司目前处于上市财务规范阶段,要求按照企业会计准则的标准对财务部提交的财务报表进行审计,协助财务部完善财务管理制度,指导并督促财务部按照要求进行财务核算、报表编制、财务分析、财务预结算、财务内控流程建立及落地等规范工作;

2、梳理和完善公司各业务板块的业务操作流程,对公司各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,识别其中关键风险点和薄弱环节,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;

3、针对发现的业务流程管控缺失或者不足,与相关管理层讨论并提出改进建议,立项进行验证及推动,编制审计报告,督促建议措施的落地;

4、拟定审计计划和方案;执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;起草审计报告和管理建议书等审计文书;

5、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估,如有必要需对相应部门人员进行培训;

6、 完成公司审计程序标准化工作手册的编制;

7、在上市财务规范的过程中,需要对接外部咨询机构或会计师,协助财务部按照进度要求完成规范工作;

8、在规范和业务流程梳理过程中,需要对接信息化小组,协助完成信息系统的流程搭建及落地工作,协助信息系统的高效设计及运行;

9、 完成上级(董事)布置的其他任务,以上工作均在审计经理带领下或独立带团队完成。

任职要求:

1、本科以上学历,会计、审计、管理等相关专业,熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;

2、5年以上的内外部审计工作经验,具有四大会计师事务所、国内知名会计师事务所、大型或上市公司审计工作经验者优先;具有建筑施工企业经验优先;

3、工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,承压能力较强;具有良好的职业道德、工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向。

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