审计总监

工作地点
北京-丰台区
已发布
2019年9月12日
关闭
2019年9月29日
编号
b1188487
岗位职责: 1.负责集团内审审计部门的管理工作;
2.负责组织集团各企业财务、内控、运营、绩效的内部审计工作;
3.负责集团内部控制规范及风险管理系统的检查、评价及咨询工作;
任职要求:
1.掌握岗位发展所需的财务、审计专业知识,具备完整的知识结构;
2.熟悉财务核算、内控规范、税收筹划、运营管控、舞弊检查等业务能力;
3.掌握和采用有效的沟通技巧和方法,能全面系统的分析解决问题;
4.5年以上审计、财务从业经验;