内审内控经理

招聘企业
北京利通汽车咨询服务有限公司
工作地点
北京-朝阳区
已发布
2019年9月12日
关闭
2019年10月2日
编号
b1036657
工作职责:
1、负责协助内控合规总监搭建事业部内控体系整体工作,包括制度流程建设、风险管理、内控评价等;
2、负责评估现有制度流程的有效性、合理性,并指导各部门进行制度编制、优化和完善、组织审定;
3、负责对事业部各部门的具体工作提供风险咨询工作,对业务活动开展执行中的风险点进行预警提示;
4、宣贯事业部内控文化及理念,定期开展内控培训,营造公司良好的内控环境,提升员工合规意识;
5、完善内审工作制度、拟定年度审计工作计划,并组织实施;
6、指导、协助下级进行各种审计工作的前期调查、审计工作方案的制定;
7、按照经审批的工作方案开展审计工作,完成审计底稿编制,审计资料、证据的收集,及时向内控合规总监汇报工作中遇到的重大问题,最终出具审计报告;
8、负责对审计发现的问题提出审计建议,并对整改进度进行跟进及记录;
9、参与事业部重大经济决策,对招投标评标、重大事项事前尽调等进行风险评估,提出防范风险建议。
任职要求:
1、5年相关工作经验,含事务所/咨询或企业内部审计工作经验;
2、大学本科或以上学历;40岁以下
3、具有互联网金融行业审计经验者优先;
4、具有注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格优先;
5、具有良好的职业道德、责任心;学习能力强,注重细节。