集团内控审计经理

招聘企业
北京全通达科技发展有限公司
工作地点
北京
已发布
2019年10月16日
关闭
2019年11月6日
编号
b1252436
职责描述:
1、 根据集团已颁布政策及其他规定,执行集团内部审计工作,负责经营管理责任问题调查、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,提出相应意见,并拟定书面报告;
2、 梳理各业务流程关键控制点,按照计划完成审计项目;
3、 调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿;
4、 起草内控审计报告和管理建议书等审计文书;
5、 及时跟进监督检查,问题整改,完善与改进现有业务流程;
6、 与相关各业务及职能部门沟通,提出审计发现和整改建议;
任职要求:
1、本科或以上学历,金融、财务、法律等相关专业;2、3-5年的上市公司、会计师事务所或专业咨询公司的内控、内审等相关工作经验,掌握专业的内控理论知识(如COSO框架)及实施方法论,熟悉上市公司内审工作流程与规范,具有5年以上审计或制造型企业内审等相关工作经验;
3、取得CIA、CPA等资格证书者优先。

4、良好的沟通与协调能力,思维开放,条理清晰。
5、责任心强,能够承受较大工作压力,并具有一定管理能力。
6、身体健康,接受出差及日常加班。