内控内审总监

招聘企业
x 半导体集团公司
工作地点
湖北
已发布
2019年10月18日
关闭
2019年11月7日
编号
h4262104
工作职责
财务主管, 审计
职责描述:
o 规划建设集团的审计体系,完成审计团队建设。制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施过程中不断改进。
o 审计风险控制与管理。组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
o 制订审计部全体工作目标和具体的工作计划;负责管理系统及员工履职的管理监察,及时发现问题并监督改正;配合外部审计,组织协调完成审计项目。
o 为管理层和员工就公司相关的反腐、合规政策、商业道德规范、相关法律和规定提供指导和培训;
任职要求:
o 具有大型集团化、制造型行业背景,10年以上审计及内控工作经验,5年以上团队管理经验。
o 具备战略规划与分解、工作规划、组织管理相关方面的知识与技能。
o 掌握审计领域最新发展动态,能够有效引进新方法、新技术以改进工作流程,提高工作效率