内审内控总监

招聘企业
某电动车制造公司
工作地点
江苏-昆山
已发布
2019年10月21日
关闭
2019年11月12日
编号
h4659842
工作职责
财务主管, 审计
岗位职责:
1、回顾内部审计系统,并提供复核公司政策的改善建议或行动方案;
2、对公司项目、重大决策、新业务、新产品方案等进行风险审查和评估,并对实施过程进行监督、检查和控制,对存在的问题进行风险调查和评估,撰写项目财务风险和法律风险的书面报告;
3、建立健全公司所有业务和项目的内控制度及流程,参与公司各项制度及业务流程的梳理,定期对业务部门工作进行风险控制检查,能基于数据分析和流程审核,发现控制弱点和漏洞,对内部控制提出有效的控制建议并监督整改。
任职要求:
1、本科以上学历,35岁以下,金融、审计、财务、法律相关专业,35岁以下;
2、熟悉风险管理和内部审计相关知识,具备丰富的金融风险策略经验,可独立完成重大违规违纪按理的调查,了解企业审计运作规范和流程。
3、为人诚实守信、遵守职业操守,工作细心、公正,思维严谨,善于沟通协调,具有较强的风控意识、责任心,逻辑分析判断能力及解决问题的能力;
4、熟悉国内金融法律法规及相关政策,持有CFRM证书,有制造业单位5年以上相关从业经历者优先。