审计经理

工作地点
江苏-张家港
薪金
20-30 万
已发布
2017年6月18日
关闭
2017年6月22日
工作职责
审计
岗位职责:
1、制度建立落实执行
制定内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划;
检查公司其他相关制度的建立和执行情况,重点关注包括关联交易、对外担保,资金管理、资产管理、重大投资项目、重大合同管理等
对内控相关制度的执行情况进行完整性、合理性和有效性进行审计和监督,并对其实施的有效性进行检查、评估和反馈;
对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈
2、其他专项审计
对公司日常经营过程中的特殊事项进行不定期的审计
公司审计委员会交办的其他审计事项,以及配合会计师事务所对公司及子公司进行审计;组织对发生重大财务异常情况进行专项审计
3、预算的执行及绩效分析
按季度对公司及子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督
对公司年度预算和费用的执行情况进行审计和监督
对公司的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价;
4、项目审计
对公司的基建工程的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督;
对投资金额在50万及以上项目产出与项目立项目标相符性的审核;
5、子公司审计/事业部内控(按季度)
对子公司/事业部的经营绩效的审计
对子公司的采购、销售、工程招投标等重要经济活动的审计监督
子公司/事业部的负责人或财务总监进行定期经济责任审计和离任审计;
6、其他
协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
负责对外投资、购买和出售资产、对外担保以及对关联交易的审计
上级领导安排的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务或相关专业;
2、5-8年财务工作经验,具有3年以上审计工作经验。