内控主管

工作地点
云南-昆明,上海,广东-广州
薪金
12-15 万
已发布
2017年6月30日
关闭
2017年7月6日
工作职责
审计
岗位职责:
1.依照法律法规,结合本公司实际情况,协助部门经理制定审计制度,
对审计制度,负有完善及及时修正的责任;
2.负责执行及实施审计制度;
3.负责监督、督促各项制度的实施和执行;
4.负责对管理制度的有效性、完整性进行监督;
5.负责对财务核算的真实性、完整性、准确性进行审计监督;
6.负责对公司财务收支、经济效益的真实性、准确性、合规性进行审计监督;
7.负责部门各项审计工作计划的具体实施;
8.负责收集审计材料、编制审计工作底稿,编写审计报告;
9.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
10.部门各项例行审计、临时审计及专项审计等工作的具体实施;
11.对审计项目客观、公正、及时的出具审计、检查报告;
12.接待处理信访举报,受理对公司内各部门及其工作人员违反行政纪律行为的控告和检举,并进行初核件的调查
13.对部门主管及时汇报总结审计项目的进展及审计计划执行情况;
14.收集有关企业经营管理等方面的信息,为公司改善管理、规避经营风险提供信息支持及决策建议;
15.负责本部文件的收发、办理、归档和档案管理工作,并做好保管、保密工作;
16.自觉接受上级的监督和考核,按时完成主管领导交办的其他工作任务
任职资格:
1.会计、审计或财务管理大学本科以上学历, 具有财务、税法、审计专业知识;
2.职称和资格证书:注册会计师或审计从业资格证;
3.有企业实战经验,5年以上财务主管、或2 年以上审计经理工作经验;
4.工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;具有较强的工作热情和责任感。