内审内控部部门长

工作地点
广东
薪金
35-55 万
已发布
2017年6月30日
关闭
2017年7月5日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、负责建立和构建的车辆集团内控组织及内控体系能力,包括车辆集团总部内审内控部门能力及全车辆集团(包括下属企业在内)健全的内部控制体系和能力;
2、负责开展内部任期及离任审计、经济责任审计、投资后评价审计、工程管理审计等专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;
3、负责制定车辆集团中长期及年度内控工作计划,在报经主管领导及车辆内审内控领导小组审议后,提交车辆集团董事会及董事会下设审核委员会审议批准;
4、负责制定车辆集团年度审计工作计划及部门费用预算,提交主管领导及内审内控领导小组审议批准;
5、负责车辆集团内审内控年度工作计划及相关工作的组织实施。包括对美国、欧洲、澳洲等海外子公司的内控内审工作;
6、负责与车辆集团及成员企业外部内控审计师的沟通,负责对各方股东有关内审内控延伸审计方面的工作协调。
7、负责起草每年度内审内控工作建设及实施情况的报告,供公司管理层向委员会及董事会报告。
任职要求:
1、财务会计、审计等相关专业本科以上学历,具有中国注册会计师资格、审计师资格优先;
2、具备8年以上审计或财务工作经验,或四大会计师事务所审计相关经验;
3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;
4、熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识;
5、熟练的中英文阅读和交流能力,能熟练使用办公软件。