经理

工作地点
北京
薪金
40-50 万
已发布
2017年6月22日
关闭
2017年7月20日
工作职责
内审, 审计
岗位职责:
1、建立健全风险管理体系,完善内控制度,确保公司风险管理体系的有效、合规运行;
2、负责对公司各项业务及管理中涉及的信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险等进行识别、计量、监测和控制,定期对风险管理委员会报告。
3、负责组织公司进行人民银行、银监会、外汇局、财协等监管机构要求的风险内控相关统计报送工作。
4、组织建立并实施充分而有效的内部控制体系,确保公司在法律和政策的框架内审慎经营;
5、对授信业务(包括贷款、票据贴现、担保等业务)进行审查并提供授信方案建议,组织信贷审查委员会。
6、对信贷业务等公司日常经营行为进行合规审查,组织开展反洗钱相关工作。

任职资格:
1、小于40岁
2、大学本科
3、通过司法考试或注册会计师考试者优先。
4、财务公司或银行风险管理部负责人经验
5、有较强文字功底,及组织协调能力。

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