内审主管

招聘企业
工作地点
江苏-无锡
薪金
10-15 万
已发布
2017年7月19日
关闭
2017年7月26日
工作职责
审计
岗位职责:
1、 根据审计项目整体计划,制定具体的审计计划,确定审计范围,选择适当的审计方法,进行现场审计。
2、 编写审计工作底稿,并根据上级复核人意见补充相关测试和底稿,发现问题并提出改进意见。建立、健全审计档案,保证资料的及时归档并保管。
3、 执行审计建议整改的后期跟进并监控改善进度。
4、 参与集团内部审计体系的建立和完善,协助部门负责人拟订集团内部审计制度和规范业务操作流程,协助建立健全公司反舞弊机制。
5、 参与和配合集团营销、市场、采购、投融资、资产管理等领域审计发现后续跟踪和监察工作
6、 参与集团及下属分/子公司财务和内控相关制度的初始制定或修订。参与检查和评估集团公司内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司的内部控制完整性、合理性及其实施有效性,并提出改善建议,以及跟进有关的建议是否得到改进。
7、参与实施集团领导或部门负责人指派的专项审计项目。
8、参与部门建设及与其他外部单位的沟通协调等工作。
9、上级领导安排的其他任务


任职资格:
1、审计、会计或财经相关专业专科以上学历,具备中级会计师及以上或CIA、ACCA、CPA者优先考虑。
2、3年以上企业财务、内审工作经历,能够独立带领团队完成审计项目,有会计师事务所或大型集团公司、上市公司内审经历者尤佳。
3、熟悉国内《公司法》、《证券法》等相关法律法规,熟悉企业内部审计操作方法。
4、较强的沟通能力、协调能力和执行力,较强的综合分析与文字统合能力,能熟练运用office办公软件,擅长PPT为主的工作汇报形式。
5、抗压能力强,善于学习,能适应较快的工作节奏,能适应短期出差。
6、英语六级以上,具备流利的英语听说读写能力