内控督察处处长

工作地点
浙江
薪金
20-35 万
已发布
2017年7月21日
关闭
2017年8月18日
工作职责
财务经理, 会计师, 审计
岗位职责:
1、负责对集团财务收支、成本控制等经营管理活动的真实性、合法性、效益
性进行监督审计,披露公司经营管理过程中存在的风险,促进公司经营管
理体系健康发展,有效规避经营风险;
2、参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控
制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。
3、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。
4、对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。
5、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监
督。

任职资格:
1、年龄28-34岁,男女不限,全日制本科以上学历,经济、金融、财务、法律、管理等相关专业;
2、3年以上内审、内控相关工作经验;
3、具备CIA等相关资质者优先;
4、能独立建立和健全整套内控系统;
5、对制造行业内部控制、业务流程及风险和合规性程序的审阅有深刻的理解;
6、严谨细致,责任心强、原则性强、具备良好的职业道德,沟通协调及处理问题能力强;
7、具有较强的团队意识,良好的职业素养和工作责任心,能承受较大的工作压力。

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